Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Neodi Saretta conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000876
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Neodi Saretta conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000876
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Pe. Pedro Baldissera conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000878
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Pe. Pedro Baldissera conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000878
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Rodrigo Minotto conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000880
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Rodrigo Minotto conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000880
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Romildo Titon conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000881
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Romildo Titon conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000881
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000888
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000888
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000891
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000891
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Adriano Pereira, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE002454
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE002460
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE002460
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07/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Osmar Vicentini, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2022NE002747
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07/07/2022 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Solicitação de Van para transporte de servidores e materiais para Stand Institucional na 29ª Festa do Peixe, em Balneário Arroio Silva, de 23 a 26 de junho de 2022. Contratação por meio da Ata de Registro de Preços nº 009/2021. Processo SEI nº 22.0.000019218-3 / SIGOR 416/2022.
17.988.954/0001-57
2022NE003607
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07/07/2022 | Ver |
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COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BELA VISTA LTDA
Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, destinados à execução de serviços pendentes na Casa e recomposição do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. SEI 21.0.000014687-8 / SIGOR 418/2022.
79.258.224/0001-58
2022NE003665
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07/07/2022 | Ver |
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OSMAR VICENTINI
Ressarcimento ao Deputado Osmar Vicentini, referente a despesas com hospedagem do mês de maio e junho de 2022, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-012706 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000019674-0.
***.553.319-**
2022NE003756
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07/07/2022 | Ver |
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CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT
Empenho que se processa ao credor acima para custear despesas realizadas por meio do cartão de pagamento CPALESC, instituído por meio do Ato da Mesa nº 341/2021, e regulamentado pela Portaria n° 661/2022, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000021835-2.
***.297.209-**
2022NE003937
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07/07/2022 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.