Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 493/2021.
83.677.500/0001-90
2022NE000552
|
15/07/2022 | Ver |
|
RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 493/2021.
83.677.500/0001-90
2022NE000552
|
15/07/2022 | Ver |
|
RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 463/2021.
79.275.988/0001-51
2022NE000634
|
15/07/2022 | Ver |
|
RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 463/2021.
79.275.988/0001-51
2022NE000634
|
15/07/2022 | Ver |
|
RADIO DIFUSORA SAO JOAQUIM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 449/2021.
86.159.118/0001-82
2022NE000670
|
15/07/2022 | Ver |
|
RADIO DIFUSORA SAO JOAQUIM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 449/2021.
86.159.118/0001-82
2022NE000670
|
15/07/2022 | Ver |
|
RADIO ATLANTIDA FM DE FLORIANOPOLIS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 483/2021.
80.430.317/0001-05
2022NE000770
|
15/07/2022 | Ver |
|
RADIO ATLANTIDA FM DE FLORIANOPOLIS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 483/2021.
80.430.317/0001-05
2022NE000770
|
15/07/2022 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-08.
72.116.965/0001-55
2022NE000799
|
15/07/2022 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-08.
72.116.965/0001-55
2022NE000799
|
15/07/2022 | Ver |
|
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.
08.667.717/0001-01
2022NE002575
|
15/07/2022 | Ver |
|
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.
08.667.717/0001-01
2022NE002575
|
15/07/2022 | Ver |
|
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei n°8.666/93 e Contrato CL n° 005/2019.
00.000.000/5111-02
2022NE000227
|
14/07/2022 | Ver |
|
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei n°8.666/93 e Contrato CL n° 005/2019.
00.000.000/5111-02
2022NE000227
|
14/07/2022 | Ver |
|
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei n°8.666/93 e Contrato CL n° 005/2019.
00.000.000/5111-02
2022NE000227
|
14/07/2022 | Ver |
|
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei n°8.666/93 e Contrato CL n° 005/2019.
00.000.000/5111-02
2022NE000227
|
14/07/2022 | Ver |
|
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei n°8.666/93 e Contrato CL n° 005/2019.
00.000.000/5111-02
2022NE000227
|
14/07/2022 | Ver |
|
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei n°8.666/93 e Contrato CL n° 005/2019.
00.000.000/5111-02
2022NE000227
|
14/07/2022 | Ver |
|
KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado da Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider (conjuntos split inverter das marcas Fujitsu e Daikin), conforme Contrato CL nº 008/2020-01.
17.015.086/0001-29
2022NE000315
|
14/07/2022 | Ver |
|
KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado da Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider (conjuntos split inverter das marcas Fujitsu e Daikin), conforme Contrato CL nº 008/2020-01.
17.015.086/0001-29
2022NE000315
|
14/07/2022 | Ver |
Página 3.426 de 10.257, exibindo 20 de 205.125 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.