Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Ricardo Alba, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000839
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27/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Ricardo Alba, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000839
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27/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000847
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27/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000891
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27/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE000891
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27/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE002460
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27/07/2022 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10
2022NE002460
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27/07/2022 | Ver |
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KAREN BISSANI
Contratação da ministrante Karen Bissani, que ministrará aulas no Projeto "REURB: Aspectos
Legais e Formas de Implementação", num total de 16 horas/aula, entre os dias 02 a 30 de junho de 2022, em ambiente virtual, conforme documentos dos Processos SEI nº 22.0.000008829-7 e SIGOR 303/2022.
***.385.309-**
2022NE002789
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27/07/2022 | Ver |
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JOINVILLE TENIS CLUBE
Locação de espaço físico para sessão solene no município de Joinville, em homenagem aos grupos que incentivam a qualidade de vida através das bicicletas, no dia 24/06/2022. A pedido da Gerência de Sessões Solenes e Especiais. Processo SEI nº 22.0.000019064-4 / SIGOR 383/2022.
84.713.478/0001-59
2022NE003415
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27/07/2022 | Ver |
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FLOR DA TERRA - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
Ornamentação para Sessão Solene do dia 01/07/2022. Sessão Solene comemorativa dos 100 anos de fundação da Escola de Educação Básica Padre Miguel Giacca, em Criciúma, por solicitação do Deputado Luiz Fernando Vampiro Processo SEI - 22.0.000019867-0 / SIGOR 420/2022.
35.663.994/0001-00
2022NE003719
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27/07/2022 | Ver |
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IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA
Despesa com fornecimento e aplicação de 250 doses de Vacina Influenza conforme Aditivo 01 do Contrato CL 026/2022-00 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000016894-0.
13.627.448/0001-81
2022NE003725
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27/07/2022 | Ver |
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INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021 DO PREGÃO 018/2021. (Processos SIGOR 438/2022 e SEI n° 22.0.000021063-7)
04.586.694/0001-41
2022NE003804
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27/07/2022 | Ver |
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COMPUTER SHOP TELEMATICA LTDA
Aquisição de Toner Para Máquina OKI, modelo MC361, com Patrimônio Nº. 43.376. A pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processos SIGOR 451/2022 e SEI 22.0.000017494-0)
04.256.734/0001-97
2022NE003973
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27/07/2022 | Ver |
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MUNICIPIO DE NAVEGANTES
Ressarcimento pela cessão do servidor Juliano Nildo de Maria a a este Poder, referente ao mês de Junho e adiantamento do 13° Salário de 2022, conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional N°13/2022 e demais documentos constantes do Processo 22.0.000023172-3.
83.102.855/0001-50
2022NE004045
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27/07/2022 | Ver |
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LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Ressarcimento ao Deputado Laércio Schuster, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Condomínio, Internet, Telefone e Energia Elétrica), conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 006/2019-03, RPR-012773 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000023427-7.
***.860.349-**
2022NE004054
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27/07/2022 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de junho de 2022, do Deputado Silvio Dreveck, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 007/2022, conforme RPR-012781 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000023500-1.
***.611.349-**
2022NE004111
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27/07/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos Estagiários Administrativos deste Poder Legislativo, referente ao mês de julho de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000023554-0.
83.599.191/0001-87
2022NE004136
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27/07/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com vale-transporte dos Estagiários Administrativos deste Poder Legislativo, referente ao mês de julho de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000023554-0.
83.599.191/0001-87
2022NE004137
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27/07/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos Estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de julho de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000023554-0.
83.599.191/0001-87
2022NE004138
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27/07/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com vale-transporte dos Estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de julho de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000023554-0.
83.599.191/0001-87
2022NE004139
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27/07/2022 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.