Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65 2022NE000514
08/09/2022 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65 2022NE000514
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COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL nº 055/2019-02.
87.138.145/0001-31 2022NE000536
08/09/2022 Ver
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL nº 055/2019-02.
87.138.145/0001-31 2022NE000536
08/09/2022 Ver
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-04.
07.562.175/0001-31 2022NE000601
08/09/2022 Ver
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-04.
07.562.175/0001-31 2022NE000601
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IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Despesa com serviços de assistência técnica com garantia de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da Storage da marca IBM, conforme Contrato CL nº 116/2017-05.
33.372.251/0008-22 2022NE000602
08/09/2022 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.
07.789.113/0001-67 2022NE000606
08/09/2022 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.
07.789.113/0001-67 2022NE000606
08/09/2022 Ver
ALVADI ANTONIO BALBINOT JUNIOR
Despesa com locação de sala comercial localizada na Avenida Salomão Carneiro de Almeida n° 388, loja 01, Edifício Gaboardi Master Center, Centro, Curitibanos-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Nilso José Berlanda, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 009/2019 e Contrato CL n° 265/2021.
***.678.839-** 2022NE000669
08/09/2022 Ver
ALVADI ANTONIO BALBINOT JUNIOR
Despesa com locação de sala comercial localizada na Avenida Salomão Carneiro de Almeida n° 388, loja 01, Edifício Gaboardi Master Center, Centro, Curitibanos-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Nilso José Berlanda, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 009/2019 e Contrato CL n° 265/2021.
***.678.839-** 2022NE000669
08/09/2022 Ver
JOAO PEREIRA
Despesa com locação sala comercial com vaga de garagem, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1285, sala 15, Edifício Jaraguá Tower, Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Caropreso, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 007/2019 e Contrato CL n° 258/2021.
***.888.299-** 2022NE000675
08/09/2022 Ver
JOAO PEREIRA
Despesa com locação sala comercial com vaga de garagem, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1285, sala 15, Edifício Jaraguá Tower, Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Caropreso, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 007/2019 e Contrato CL n° 258/2021.
***.888.299-** 2022NE000675
08/09/2022 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 01 veículo novo e de primeiro uso, marca Toyota, modelo Corolla XEi, com substituição automática ao atingirem 100.000 quilômetros rodados, cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, para atender ao Gabinete do Deputado Julio Garcia, conforme Pregão Presencial nº 023/2019 e Contrato CL nº 048/2019-06.
95.803.839/0001-74 2022NE000772
08/09/2022 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.