Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, referente ao exercício de 2021, conforme reconhecimento de dívida 540859, 537990, 538570, 541946, 537876, 53487, 537841 ,534815, 539127e 561420 e Contrato CL n° 044/2017-07.
72.116.965/0001-55 2022NE006418
30/11/2022 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, referente ao exercício de 2021, conforme reconhecimento de dívida 540859, 537990, 538570, 541946, 537876, 53487, 537841 ,534815, 539127e 561420 e Contrato CL n° 044/2017-07.
72.116.965/0001-55 2022NE006418
30/11/2022 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, referente ao exercício de 2021, conforme reconhecimento de dívida 540859, 537990, 538570, 541946, 537876, 53487, 537841 ,534815, 539127e 561420 e Contrato CL n° 044/2017-07.
72.116.965/0001-55 2022NE006418
30/11/2022 Ver
RADIO BEBEDOURO FM LTDA
Empenho para suportar despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Redes Sociais ALESC", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000001174-3, Ofício DCS nº 130/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-06, PI nº 060134, reconhecmento de dívida 0561293 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000018759-0.
01.756.106/0001-82 2022NE006419
30/11/2022 Ver
RADIO PRODUCAO FM LTDA
Empenho para suportar despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Redes Sociais ALESC", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000001174-3, Ofício DCS nº 130/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-06, PI nº 060133,,, reconhecimento de dívid 0561229 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000018756-6.
00.974.497/0001-49 2022NE006420
30/11/2022 Ver
RADIO SAO CARLOS LTDA
Empenho para suportar despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Redes Sociais ALESC", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000001174-3, Ofício DCS nº 130/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-06, PI nº 060138, reconhecimento de dívida 0561335 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000018764-7.
83.845.735/0001-43 2022NE006421
30/11/2022 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, referente ao exercício de 2021, conforme reconhecimento de dívida 0534857, Contrato CL n° 043/2017-06 e demais documentos do processo SEI 22.0.000016677-8.
02.879.671/0001-08 2022NE006422
30/11/2022 Ver
JORNAL A HORA LTDA
Empenho para suportar despesa com veiculação de publicidade institucional no exercício de 2021, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 69659, reconhecimento de dívida 0546970 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000013617-1.
26.663.972/0001-50 2022NE006426
30/11/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, referente ao exercício de 2021, conforme reconhecimento de dívida 0534874, 0538612, 0542090 e 0544195 e Contrato CL n° 045/2017-06.
85.229.755/0001-15 2022NE006427
30/11/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, referente ao exercício de 2021, conforme reconhecimento de dívida 0534874, 0538612, 0542090 e 0544195 e Contrato CL n° 045/2017-06.
85.229.755/0001-15 2022NE006427
30/11/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, referente ao exercício de 2021, conforme reconhecimento de dívida 0534874, 0538612, 0542090 e 0544195 e Contrato CL n° 045/2017-06.
85.229.755/0001-15 2022NE006427
30/11/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, referente ao exercício de 2021, conforme reconhecimento de dívida 0534874, 0538612, 0542090 e 0544195 e Contrato CL n° 045/2017-06.
85.229.755/0001-15 2022NE006427
30/11/2022 Ver
SOCIEDADE EDUCATIVA CRICIUMA DE TELEVISAO S/S
Empenho para suportar despesa com serviços de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, referente a dezembro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, reconhecimento de dívida 0552087 e Contrato nº 011/2021.
02.102.402/0001-22 2022NE006429
30/11/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000890
29/11/2022 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender aos setores da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.
27.779.566/0001-10 2022NE000890
29/11/2022 Ver
A/V MIDIA LOCACOES LTDA
Despesa com prestação de seviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de sonorização, vídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da ALESC e de eventos externos, conforme edital de Pregão Eletrônico n° 005/2022 e COntrato CL n° 040/2022.
04.679.255/0001-83 2022NE003008
29/11/2022 Ver
A/V MIDIA LOCACOES LTDA
Despesa com prestação de seviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de sonorização, vídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da ALESC e de eventos externos, conforme edital de Pregão Eletrônico n° 005/2022 e COntrato CL n° 040/2022.
04.679.255/0001-83 2022NE003008
29/11/2022 Ver
A/V MIDIA LOCACOES LTDA
Despesa com prestação de seviço de continuado de suporte/operação dos sistemas de sonorização, vídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da ALESC e de eventos externos, conforme edital de Pregão Eletrônico n° 005/2022 e COntrato CL n° 040/2022.
04.679.255/0001-83 2022NE003009
29/11/2022 Ver
A/V MIDIA LOCACOES LTDA
Despesa com prestação de seviço de continuado de suporte/operação dos sistemas de sonorização, vídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da ALESC e de eventos externos, conforme edital de Pregão Eletrônico n° 005/2022 e COntrato CL n° 040/2022.
04.679.255/0001-83 2022NE003009
29/11/2022 Ver
CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de coleta, transporte, lavagem, higienização, desinfecção e passagem de jalecos, toalhas, panos de prato, lençol e fronha, conforme ACSPV 000564/2022-CDD e Processo SEI nº 22.0.000027322-1.
09.653.855/0001-96 2022NE004942
29/11/2022 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.