Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Vicente Augusto Caropreso.
76.535.764/0322-66 2022NE000136
13/12/2022 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Vicente Augusto Caropreso.
76.535.764/0322-66 2022NE000136
13/12/2022 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Volnei Weber.
76.535.764/0322-66 2022NE000137
13/12/2022 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Volnei Weber.
76.535.764/0322-66 2022NE000137
13/12/2022 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Volnei Weber.
76.535.764/0322-66 2022NE000137
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Volnei Weber.
76.535.764/0322-66 2022NE000137
13/12/2022 Ver
SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado da Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider (conjuntos split inverter da marca Carrier e conjunto self de precisão inverter da marca Airsys Optima), conforme Contrato CL nº 009/2020-02.
34.166.396/0001-63 2022NE000329
13/12/2022 Ver
SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado da Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider (conjuntos split inverter da marca Carrier e conjunto self de precisão inverter da marca Airsys Optima), conforme Contrato CL nº 009/2020-02.
34.166.396/0001-63 2022NE000329
13/12/2022 Ver
SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-01.
34.166.396/0001-63 2022NE000330
13/12/2022 Ver
SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-01.
34.166.396/0001-63 2022NE000330
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ADOLFO ARNHOLD FILHO
Despesa com locação de salas de alvenaria n° 01 e 03, localizada na Rua Paraíba, n° 265, Bairro Victor Konder, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2018 e Contrato CL n° 035/2018.
***.952.129-** 2022NE000362
13/12/2022 Ver
ADOLFO ARNHOLD FILHO
Despesa com locação de salas de alvenaria n° 01 e 03, localizada na Rua Paraíba, n° 265, Bairro Victor Konder, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2018 e Contrato CL n° 035/2018.
***.952.129-** 2022NE000362
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ADOLFO ARNHOLD FILHO
Despesa com locação de salas de alvenaria n° 01 e 03, localizada na Rua Paraíba, n° 265, Bairro Victor Konder, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2018 e Contrato CL n° 035/2018.
***.952.129-** 2022NE000362
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ADOLFO ARNHOLD FILHO
Despesa com locação de salas de alvenaria n° 01 e 03, localizada na Rua Paraíba, n° 265, Bairro Victor Konder, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2018 e Contrato CL n° 035/2018.
***.952.129-** 2022NE000362
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THEREZA KRAUSPENHAR BREDA
Despesa com locação de sala comercial localizada na Av. Araucária n° 160, sala 02, Centro, Maravilha-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 005/2021 e Contrato CL n° 005/2021-01.
***.775.139-** 2022NE000398
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THEREZA KRAUSPENHAR BREDA
Despesa com locação de sala comercial localizada na Av. Araucária n° 160, sala 02, Centro, Maravilha-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 005/2021 e Contrato CL n° 005/2021-01.
***.775.139-** 2022NE000398
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.
07.789.113/0001-67 2022NE000606
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.
07.789.113/0001-67 2022NE000606
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.
07.789.113/0001-67 2022NE000606
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.
07.789.113/0001-67 2022NE000606
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.