Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005244
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005244
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005243
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005243
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005243
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005241
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005241
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005240
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005240
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Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda da Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005239
18/12/2025 Ver
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda da Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005239
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-07.
72.317.266/0001-73 2025NE004655
18/12/2025 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-07.
72.317.266/0001-73 2025NE004655
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Empenho visando a retificação do valor do INSS referente a folha de março/2025, conforme justificativa constante no Ofício Interno n° 1665436 e demais documentos do Processo SEI n° 25.0.000014409-9.
83.599.191/0001-87 2025NE002711
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital AlcatelLucent/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial 009/2020 e Contrato CL nº 026/2020-06.
07.789.113/0001-67 2025NE000432
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital AlcatelLucent/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial 009/2020 e Contrato CL nº 026/2020-06.
07.789.113/0001-67 2025NE000432
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ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de apoio à administração de redes, à administração de bancos de dados e em segurança da informação no ambiente computacional da Alesc, incluindo migrações, atualizações de sistemas, atendimento aos usuários e adequação às normas legais vigentes e futuras, conforme Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 029/2022 e Contrato CL nº 072/2022-03.
85.240.869/0001-66 2025NE000427
18/12/2025 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.