Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MV INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento e substituição de peças dos equipamentos do Sistema de Climatização e Automação do Ar Condicionado Central (Marca TRANE, modelo chiller, capacidade 100 TR, RTAA-02 e outros), conforme Pregão Eletrônico nº 032/2022 e Contrato CL nº 078/2022-00.
20.498.596/0001-09 2023NE000736
18/05/2023 Ver
MV INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento e substituição de peças dos equipamentos do Sistema de Climatização e Automação do Ar Condicionado Central (Marca TRANE, modelo chiller, capacidade 100 TR, RTAA-02 e outros), conforme Pregão Eletrônico nº 032/2022 e Contrato CL nº 078/2022-00.
20.498.596/0001-09 2023NE000736
18/05/2023 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-03.
07.789.113/0001-67 2023NE000801
18/05/2023 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-03.
07.789.113/0001-67 2023NE000801
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SAFE CONSIG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Despesa com sistema de registro de ponto biométrico mobile com utilização de tecnologias GPS, proteção conta fake gps e reconhecimento facial visando garantir a autenticidade do registro, para até 100 usuários, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2022 e item 01 do Contrato CL nº 035/2022-01.
21.935.427/0001-51 2023NE000812
18/05/2023 Ver
SAFE CONSIG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Despesa com sistema de registro de ponto biométrico mobile com utilização de tecnologias GPS, proteção conta fake gps e reconhecimento facial visando garantir a autenticidade do registro, para até 100 usuários, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2022 e item 01 do Contrato CL nº 035/2022-01.
21.935.427/0001-51 2023NE000812
18/05/2023 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestres de cerimônia que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Termo Aditivo 08 e 09 do Contrato CL nº 049/2019.
83.953.331/0001-73 2023NE000820
18/05/2023 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestres de cerimônia que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Termo Aditivo 08 e 09 do Contrato CL nº 049/2019.
83.953.331/0001-73 2023NE000820
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários administrativos da ALESC e dos programas PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e Contrato CL nº 022/2018, Termos Aditivos 08 e 09.
09.687.900/0002-04 2023NE000832
18/05/2023 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários administrativos da ALESC e dos programas PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e Contrato CL nº 022/2018, Termos Aditivos 08 e 09.
09.687.900/0002-04 2023NE000832
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários administrativos da ALESC e dos programas PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e Contrato CL nº 022/2018, Termos Aditivos 08 e 09.
09.687.900/0002-04 2023NE000832
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021 e item 01 do Contrato CL nº 401/2021-01.
00.530.341/0001-79 2023NE000875
18/05/2023 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021 e item 01 do Contrato CL nº 401/2021-01.
00.530.341/0001-79 2023NE000875
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VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de materiais para interligação de rack da DCS a rede do gerador conforme Ata de Registro de Preços Nº 010/2022, do Edital de Pregão Eletrônico nº 036/2022. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 23.0.000002142-3 e GEAFIN 100031.
26.507.653/0001-55 2023NE000986
18/05/2023 Ver
27.950.685 LUIZ ANTONIO GREGORIO
Contratação de empresa especializada para aquisição e colocação de vidros com todos os materiais e mão de obra qualificada, destinados à reposição/substituição, localizados no Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI nº 22.0.000035835-9 / GEAFIN nº 100025.
27.950.685/0001-93 2023NE001002
18/05/2023 Ver
BLACKOUT PELICULAS LTDA
Contratação de empresa especializada com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada para aplicação de película jateada em uma janela interna do Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, nas dependências do Palácio Barriga Verde (Alesc), conforme especificação técnica e demais documentos do Processo SEI 23.0.000003958-6 e GEAFIN 100078.
21.149.438/0001-06 2023NE001712
18/05/2023 Ver
DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de sala comercial localizada à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1.1188, sala 309, Centro, Jaraguá do Sul, com área de 103,55 m², para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.
77.898.054/0001-40 2023NE001873
18/05/2023 Ver
DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de sala comercial localizada à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1.1188, sala 309, Centro, Jaraguá do Sul, com área de 103,55 m², para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.
77.898.054/0001-40 2023NE001873
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LORENO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de sala comercial localizada à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1.1188, sala 309, Centro, Jaraguá do Sul, com área de 103,55 m², para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.
77.898.070/0001-33 2023NE001874
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LORENO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de sala comercial localizada à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1.1188, sala 309, Centro, Jaraguá do Sul, com área de 103,55 m², para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.
77.898.070/0001-33 2023NE001874
18/05/2023 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.