Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa, para o exercício de 2023, com mão de obra qualificada necessária para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.
83.190.595/0001-12 2023NE002697
26/05/2023 Ver
FLOWERSHOP JARDINAGEM LTDA
Despesa com prato e suporte para chão fixo para as plantas ornamentais, para atender as demandas solicitadas pela Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos no Processo SEI nº 23.0.000015025-8 e GEAFIN 100294.
33.773.020/0001-54 2023NE002726
26/05/2023 Ver
FLOWERSHOP JARDINAGEM LTDA
Despesa com plantas ornamentais: Palmeira Rafis e Pau D´água, para atender as demandas solicitadas pela Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos no Processo SEI nº 23.0.000015025-8 e GEAFIN 100294.
33.773.020/0001-54 2023NE002727
26/05/2023 Ver
MAURICIO SILVA
Despesa com serviço de manutenção das cadeiras de patrimônios nº 17642 (Assessoria do Gabinete da Presidência), 18982, 18983 e 18988 (Gabinete do Deputado Antídio Lunelli). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI nº 23.0.000014077-5; 23.0.000016349-0 e GEAFIN 100344.
83.893.925/0001-36 2023NE002981
26/05/2023 Ver
GABRIEL PEREIRA MEDEIROS 10825116929
Despesa com contratação de empresa especializada, incluindo fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada, para instalação de ramal para separação da bateria de gás do abrigo de gás do Palácio Barriga Verde, para tornarem-se independentes os sistemas de gás que atendem a Copa Geral e o Restaurante do quarto andar. Processos SEI 23.0.000015489-0 e GEAFIN 100362.
44.665.592/0001-36 2023NE002996
26/05/2023 Ver
SUPRIMATICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Despesa com aquisição de envelopes brancos em papel offset a pedido da Coordenadoria de Documentação, conforme documentos do Processo SEI nº 23.0.000016077-6 e GEAFIN 100369.
02.123.660/0001-95 2023NE003084
26/05/2023 Ver
SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA
Despesa com aluguel de caçamba tipo Brooks, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000019522-7 e GEAFIN 100394.
27.449.873/0001-32 2023NE003097
26/05/2023 Ver
DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Aquisição de 01 (um) medidor de distâncias a laser com faixa de medição mínima de até 50m com precisão +- 1,5mm, medição de inclinações de 360º com precisão de 0,2º, unidades de medição em metros/centímetros/pés/polegadas, com rosca para tripé. Processo SEI 23.0.000013698-0 e Processo GEAFIN n° 100291.
72.332.794/0001-00 2023NE003108
26/05/2023 Ver
ALAIDES ANTUNES DE SOUZA
Pagamento de verbas indenizatórias referentes a saldos de férias do servidor falecido Osair Manoel de Souza à cônjuge, conforme Inventário (0773283), e demais documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000027660-3.
***.563.719-** 2023NE003132
26/05/2023 Ver
CLAUDINE DENISE DE SOUZA BENTO
Pagamento de verbas indenizatórias referentes a saldos de férias do servidor falecido Osair Manoel de Souza à herdeira, conforme Inventário (0773283), e demais documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000027660-3.
***.974.849-** 2023NE003133
26/05/2023 Ver
ANA CLAUDIA DE SOUZA
Pagamento de verbas indenizatórias referentes a saldos de férias do servidor falecido Osair Manoel de Souza à herdeira, conforme Inventário (0773283), e demais documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000027660-3.
***.237.079-** 2023NE003134
26/05/2023 Ver
EDITOGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Despesa com serviço de gráfica para realizar a impressão de 300 flyers para a Exposição ´Margem do Rio´, do artista Leandro Jung, conforme documentos do Processo SEI nº 23.0.000018596-5 e GEAFIN 100399.
82.894.221/0001-15 2023NE003180
26/05/2023 Ver
GJS COMERCIO DE PLACAS LTDA
Despesa com confecção de placa de identificação destinada ao Escritório de Apoio Regional do Deputado Egídio Ferrari, conforme Processo SEI n° 23.0.000011951-2 e Requisição GEAFIN 100400.
05.843.050/0001-54 2023NE003192
26/05/2023 Ver
ALUMINIO SAO JOSE LTDA.
Despesa com aquisição de rodízios de silicone e cantoneiras de alumínio para conservação de 12 painéis expositivos brancos, utilizados na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho. A pedido da Gerência Cultural. Processos SEI 23.0.000005679-0; 23.0.000020365-3 e GEAFIN 100389; 100426.
04.954.155/0001-18 2023NE003201
26/05/2023 Ver
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão dos servidores Eliane da Silva Neves, Jaison Germano Silva, Solange Maria dos Santos, Walmor Sidnei de Mello, Marina Cadore Coutinho e Vitor Luiz Soares Bartelega, a este Poder referente ao mês de abril de 2023, conforme Termo de Convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019, depacho 0774455 e demais documentos constantes no Processo SEI 23.0.000019229-5.
80.673.411/0001-87 2023NE003207
26/05/2023 Ver
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Ressarcimento pela cessão dos servidores Henrique Gualberto Bruggemann, Rogers Carlos Martins e Elisandra da Silva Fortkamp, referente ao mês de abril de 2023, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019, Termo de Convênio de Cooperação Técnica nº 11/2023, Despacho 0784025 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000020375-0.
76.276.823/0001-06 2023NE003208
26/05/2023 Ver
FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Josete Aparecida Barão Krauser, referente ao mês de abril de 2023, conforme Termo de Convênio 2019TN215, Termo Convenio de Cooperação Técnica n° 11/2023, Despacho 0785904 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000020605-9.
83.722.462/0001-40 2023NE003209
26/05/2023 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de maio de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000020257-6 e 23.0.000020696-2.
83.882.498/0001-90 2023NE003267
26/05/2023 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de maio/2023, conforme documentos constantes do processo SEI n° 23.0.000019742-4.
83.599.191/0001-87 2023NE003270
26/05/2023 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com vale-transporte dos estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de maio/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000019742-4.
83.599.191/0001-87 2023NE003271
26/05/2023 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.