Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RADIO PRINCESA DO OESTE LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 629/2021-01.
83.855.080/0001-94 2023NE000466
15/06/2023 Ver
RADIO PRINCESA DO OESTE LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 629/2021-01.
83.855.080/0001-94 2023NE000466
15/06/2023 Ver
RADIO RAIO DE LUZ LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 635/2021-01.
76.812.627/0001-09 2023NE000467
15/06/2023 Ver
RADIO RAIO DE LUZ LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 635/2021-01.
76.812.627/0001-09 2023NE000467
15/06/2023 Ver
RADIO GUARUJA FM LTDA.
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 643/2021-01.
85.077.741/0001-23 2023NE000471
15/06/2023 Ver
RADIO GUARUJA FM LTDA.
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 643/2021-01.
85.077.741/0001-23 2023NE000471
15/06/2023 Ver
RC3 CINEMA E TELEVISA0 LTDA
Despesa com prestação de serviço de produção e execução dos programas audiovisuais de televisão, incluindo a pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravações externas em estúdios e edição de progamas a emissoras de televisão, conforme especificações descritas no Edital de Pregão 018/2018 e seu anexo I e Contrato CL nº 001/2019-09.
01.169.711/0001-57 2023NE000640
15/06/2023 Ver
RC3 CINEMA E TELEVISA0 LTDA
Despesa com prestação de serviço de produção e execução dos programas audiovisuais de televisão, incluindo a pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravações externas em estúdios e edição de progamas a emissoras de televisão, conforme especificações descritas no Edital de Pregão 018/2018 e seu anexo I e Contrato CL nº 001/2019-09.
01.169.711/0001-57 2023NE000640
15/06/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022.
08.667.717/0001-01 2023NE000643
15/06/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022.
08.667.717/0001-01 2023NE000643
15/06/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.
08.667.717/0001-01 2023NE000644
15/06/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.
08.667.717/0001-01 2023NE000644
15/06/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022.
08.667.717/0001-01 2023NE000645
15/06/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022.
08.667.717/0001-01 2023NE000645
15/06/2023 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023.
02.879.671/0001-08 2023NE003023
15/06/2023 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023.
02.879.671/0001-08 2023NE003023
15/06/2023 Ver
MUNICIPIO DE PAULO LOPES
Despesa referente ao espaço físico (estande) para exibição de peças e ações de comunicação da ALESC no evento " 2ª feira de Agropecuária AGROPOLO", de 12 a 14 de maio de 2023, no Município de Paulo Lopes - SC, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023, Ofício Interno 0757442, Despacho DCS 0768964, OC 6034 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000017014-3.
82.892.365/0001-32 2023NE003045
15/06/2023 Ver
BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Peugeot, modelo Expert Minibus ou similar, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 052/2019-05.
05.897.758/0001-98 2023NE000021
14/06/2023 Ver
BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Peugeot, modelo Expert Minibus ou similar, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 052/2019-05.
05.897.758/0001-98 2023NE000021
14/06/2023 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, referente ao exercício de 2023.
08.336.783/0001-90 2023NE000031
14/06/2023 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 01/07/2026.