Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022.
08.667.717/0001-01 2023NE000643
05/10/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022.
08.667.717/0001-01 2023NE000643
05/10/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.
08.667.717/0001-01 2023NE000644
05/10/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.
08.667.717/0001-01 2023NE000644
05/10/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022.
08.667.717/0001-01 2023NE000645
05/10/2023 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022.
08.667.717/0001-01 2023NE000645
05/10/2023 Ver
AUDIENCY BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de monitoramento de rádio (auditagem/monitoramento) com rastreamento 24 horas por dia, em tempo real, para acompanhamento de veiculação de materiais, spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 034/2021 e Contrato CL n° 023/2022.
37.979.367/0001-09 2023NE000648
05/10/2023 Ver
AUDIENCY BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de monitoramento de rádio (auditagem/monitoramento) com rastreamento 24 horas por dia, em tempo real, para acompanhamento de veiculação de materiais, spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 034/2021 e Contrato CL n° 023/2022.
37.979.367/0001-09 2023NE000648
05/10/2023 Ver
FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAJAI
Despesa com serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, Contrato nº 068/2022-00.
01.406.705/0002-57 2023NE001648
05/10/2023 Ver
FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAJAI
Despesa com serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, Contrato nº 068/2022-00.
01.406.705/0002-57 2023NE001648
05/10/2023 Ver
RADIO SOCIEDADE FM CIDADE DAS MONTANHAS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 018/2023.
03.894.681/0003-39 2023NE002516
05/10/2023 Ver
RADIO SOCIEDADE FM CIDADE DAS MONTANHAS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 018/2023.
03.894.681/0003-39 2023NE002516
05/10/2023 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023.
02.879.671/0001-08 2023NE003023
05/10/2023 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023.
02.879.671/0001-08 2023NE003023
05/10/2023 Ver
RADIO SOCIEDADE FM CIDADE DAS MONTANHAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "COMSEG", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023, PI nº 11638 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000035479-1.
03.894.681/0003-39 2023NE005922
05/10/2023 Ver
GUIA VEICULOS LTDA
Despesa com serviço de locação de veículo de carga, com carroceria tipo baú, novo e de primeiro uso (zero quilômetro), com cobertura total de seguros, incluindo a manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças, óleos e fluídos, sem abastecimento e sem motorista, por 12 meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico 017/2022 e Contrato CL nº 059/2022-00.
82.461.310/0001-78 2023NE000672
04/10/2023 Ver
GUIA VEICULOS LTDA
Despesa com serviço de locação de veículo de carga, com carroceria tipo baú, novo e de primeiro uso (zero quilômetro), com cobertura total de seguros, incluindo a manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças, óleos e fluídos, sem abastecimento e sem motorista, por 12 meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico 017/2022 e Contrato CL nº 059/2022-00.
82.461.310/0001-78 2023NE000672
04/10/2023 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.
83.053.140/0001-55 2023NE002130
04/10/2023 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.
83.053.140/0001-55 2023NE002130
04/10/2023 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.
83.053.140/0001-55 2023NE002130
04/10/2023 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.