Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
LUA TUR TURISMO LTDA
Despesa com contratação emergencial de empresa especializada na prestação do serviço de locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme Dispensa de Licitação 023/2023 e Contrato CL 058/2023-00.
04.047.851/0001-40 2023NE006665
01/11/2023 Ver
LUA TUR TURISMO LTDA
Despesa com contratação emergencial de empresa especializada na prestação do serviço de locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme Dispensa de Licitação 023/2023 e Contrato CL 058/2023-00.
04.047.851/0001-40 2023NE006665
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Despesa com contratação emergencial de empresa especializada na prestação do serviço de locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme Dispensa de Licitação 023/2023 e Contrato CL 058/2023-00.
04.047.851/0001-40 2023NE006665
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Despesa com contratação emergencial de empresa especializada na prestação do serviço de locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme Dispensa de Licitação 023/2023 e Contrato CL 058/2023-00.
04.047.851/0001-40 2023NE006665
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Despesa com contratação emergencial de empresa especializada na prestação do serviço de locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme Dispensa de Licitação 023/2023 e Contrato CL 058/2023-00.
04.047.851/0001-40 2023NE006665
01/11/2023 Ver
LUA TUR TURISMO LTDA
Despesa com contratação emergencial de empresa especializada na prestação do serviço de locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme Dispensa de Licitação 023/2023 e Contrato CL 058/2023-00.
04.047.851/0001-40 2023NE006665
01/11/2023 Ver
THAICY FIGUEIRO DEBIASI SCOTTI
Despesa com contratação da ministrante Thaicy Figueiró Debiasi Scotti, que realizará a palestra "Processo de Avaliação e Adaptação Curricular de Crianças com Atraso Global do Desenvolvimento" e a moderação da Mesa-redonda: Práticas Clínicas no Atraso Global do Desenvolvimento, num total de 02 horas/aula, no dia 10 de outubro de 2023, no município de Orleans, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000029945-6; 23.0.000040528-0 e GEAFIN 100969.
***.394.019-** 2023NE006704
01/11/2023 Ver
KAIROS INSTITUTO LUIZ SERGIO GOMES DA SILVA
Despesa com inscrição de 2 (dois) servidores no curso Liderando Mudanças, a realizar-se nos dias 05 a 07 de outubro de 2023, em Florianópolis/SC, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000039383-5.
45.459.635/0001-90 2023NE006768
01/11/2023 Ver
CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de 200 bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços 012/2022, do Edital de Pregão Eletrônico nº 039/2022, a pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000040673-2 e GEAFIN 101010.
28.882.885/0001-19 2023NE006913
01/11/2023 Ver
VIRTUAL AUTOMACAO LTDA
Aquisição de novas licenças de softwares, sendo 02 (duas) AUTODESK COM O SOFTWARE AUTOCAD e 01 (uma) SKETCHUP PRÓ, a serem utilizadas na Coordenadoria de Serviços Técnicos, Sala 19, Palácio Barriga Verde, conforme Processo SEI 23.0.000038972-2 e requisição GEAFIN 100992.
00.250.388/0001-89 2023NE006920
01/11/2023 Ver
LUA TUR TURISMO LTDA
Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..
04.047.851/0001-40 2023NE006951
01/11/2023 Ver
LUA TUR TURISMO LTDA
Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..
04.047.851/0001-40 2023NE006951
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Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..
04.047.851/0001-40 2023NE006951
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Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..
04.047.851/0001-40 2023NE006951
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Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..
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Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..
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04.047.851/0001-40 2023NE006951
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.