Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO ATIVA FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 563/2021-01.
81.572.489/0001-78
2023NE000446
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09/11/2023 | Ver |
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RADIO ATIVA FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 563/2021-01.
81.572.489/0001-78
2023NE000446
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09/11/2023 | Ver |
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RADIO CACADOR LTDA.
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 610/2021-01.
80.146.202/0001-85
2023NE000461
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09/11/2023 | Ver |
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RADIO CACADOR LTDA.
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 610/2021-01.
80.146.202/0001-85
2023NE000461
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09/11/2023 | Ver |
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SOCIEDADE RADIO CONTINENTAL LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 012/2022 e Termo Aditivo 01..
83.684.498/0001-86
2023NE000553
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09/11/2023 | Ver |
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SOCIEDADE RADIO CONTINENTAL LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 012/2022 e Termo Aditivo 01..
83.684.498/0001-86
2023NE000553
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09/11/2023 | Ver |
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RADIO TIMBO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato C nº 045/2017-04, PI 64810, reconhecimento de dívida n° 1015088, e demais documentos do Processo DCS nº 30499/2020 e do Processo SEI nº 22.0.000030448-8.
01.763.786/0001-61
2023NE007478
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09/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000742
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08/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000744
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08/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000756
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08/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Lucas Neves, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE000764
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08/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti , conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE000765
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08/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos José Abreu, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE000768
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08/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes ao Gabinete do Deputado Felippe Collaço, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE000779
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08/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, referentes aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-01.
27.779.566/0001-10
2023NE000786
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08/11/2023 | Ver |
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SAFE CONSIG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Despesa com sistema de registro de ponto biométrico mobile com utilização de tecnologias GPS, proteção conta fake gps e reconhecimento facial visando garantir a autenticidade do registro, para até 100 usuários, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2022 e item 01 do Contrato CL nº 035/2022-01.
21.935.427/0001-51
2023NE000812
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08/11/2023 | Ver |
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SAFE CONSIG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Despesa com sistema de registro de ponto biométrico mobile com utilização de tecnologias GPS, proteção conta fake gps e reconhecimento facial visando garantir a autenticidade do registro, para até 100 usuários, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2022 e item 01 do Contrato CL nº 035/2022-01.
21.935.427/0001-51
2023NE000812
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08/11/2023 | Ver |
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LUA TUR TURISMO LTDA
Despesa com contratação emergencial de empresa especializada na prestação do serviço de locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme Dispensa de Licitação 023/2023 e Contrato CL 058/2023-00.
04.047.851/0001-40
2023NE006665
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08/11/2023 | Ver |
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LUA TUR TURISMO LTDA
Despesa com contratação emergencial de empresa especializada na prestação do serviço de locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme Dispensa de Licitação 023/2023 e Contrato CL 058/2023-00.
04.047.851/0001-40
2023NE006665
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08/11/2023 | Ver |
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LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com aquisição de 02 (dois) fornos micro-ondas através da Ata de Registro de Preços 014/2023. Processo SEI 23.0.000040948-0 e requisição GEAFIN 101016.
28.315.329/0001-60
2023NE006945
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08/11/2023 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.