Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de saboneteiras plásticas através da ARP 008/2024-01. A pedido da Gerência de Manutenção. Processo SEI 25.0.000056153-6 e requisição GEAFIN 103767.
30.790.716/0001-09
2025NE010022
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27/02/2026 | Ver |
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INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.
76.375.740/0001-74
2025NE009839
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27/02/2026 | Ver |
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INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.
76.375.740/0001-74
2025NE009839
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27/02/2026 | Ver |
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JMD ENGENHARIA LTDA
Despesa com aquisição de persianas tipo rolô para modernização do Laboratório de Inovação sala 502
da Unidade Administrativa da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 003/2024 e Contrato CL nº 175/2024-
00. Despesa do Exercício de 2024.
48.986.514/0001-94
2025NE009787
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27/02/2026 | Ver |
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JMD ENGENHARIA LTDA
Despesa com serviços de aplicação de forro em gesso, carpetes e tintas fosca e acrílica para
modernização do Laboratório de Inovação sala 502 da Unidade Administrativa da ALESC, conforme
Pregão Eletrônico 003/2024 e Contrato CL nº 175/2024-00. Despesa do Exercício de 2024.
48.986.514/0001-94
2025NE009786
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27/02/2026 | Ver |
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JMD ENGENHARIA LTDA
Despesa com aquisição de tela tensionada iluminada e spots led de embutir e fita full led para modernização do Laboratório de Inovação sala 502 da Unidade Administrativa da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 003/2024 e Contrato CL nº 175/2024-00. Despesa do Exercício de 2024.
48.986.514/0001-94
2025NE009785
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27/02/2026 | Ver |
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TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de canos e tee´s para esgoto através da ARP 008/2024, destinados à melhorias na antiga sala dos Cinegrafistas e seu acesso. Processo SEI 25.0.000055401-7 e requisição GEAFIN 103719.
30.790.716/0001-09
2025NE009778
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27/02/2026 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 1.300 (mil e trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01 (34º pedido). Processo SEI nº 25.0.000053489-0 e requisição GEAFIN nº 103680.
28.752.976/0001-30
2025NE009452
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27/02/2026 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 1.300 (mil e trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01 (34º pedido). Processo SEI nº 25.0.000053489-0 e requisição GEAFIN nº 103680.
28.752.976/0001-30
2025NE009452
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27/02/2026 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 1.300 (mil e trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01 (34º pedido). Processo SEI nº 25.0.000053489-0 e requisição GEAFIN nº 103680.
28.752.976/0001-30
2025NE009452
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27/02/2026 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 1.300 (mil e trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01 (34º pedido). Processo SEI nº 25.0.000053489-0 e requisição GEAFIN nº 103680.
28.752.976/0001-30
2025NE009452
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27/02/2026 | Ver |
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OXIMED GASES E EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA LTDA
Despesa com recarga de cilindro de oxigênio 3 litros na Assessoria do Corpo de Bombeiro Militar, conforme documentos do Processo SEI n° 25.0.000040525-9 e GEAFIN 103496.
93.706.950/0003-89
2025NE007975
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27/02/2026 | Ver |
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3 IRMAOS JB EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com locação de um guindaste para remoção de gerador com aproximadamente 900 kg, armazenado no interior de um contêiner, conforme solicitação da Gerência de Manutenção (CST). Processo SEI nº 25.0.000042115-7 e requisição GEAFIN nº 103464.
13.634.170/0001-70
2025NE007886
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27/02/2026 | Ver |
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PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Despesa com a contratação de serviço de manutenção corretiva de persiana horizontal - 50mm em madeira sintética em 03 (três) persianas. Ata de Registro de Preços nº 034/2024. Processo SEI nº 25.0.000039551-2 e GEAFIN nº 103376.
00.991.023/0001-05
2025NE007424
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27/02/2026 | Ver |
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RSS CONTAINERS LOCACOES E VENDAS LTDA
Despesa com locação temporária de 03 (três) unidades de containers para o estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider – Pavimento Pilotis, localizada na Rua Mauro Ramos, nº 300, com a finalidade de acondicionar itens patrimoniais. Processo SEI 25.0.000028865-1 e requisição GEAFIN 103098.
42.782.606/0001-76
2025NE005361
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27/02/2026 | Ver |
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RSS CONTAINERS LOCACOES E VENDAS LTDA
Despesa com locação temporária de 03 (três) unidades de containers para o estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider – Pavimento Pilotis, localizada na Rua Mauro Ramos, nº 300, com a finalidade de acondicionar itens patrimoniais. Processo SEI 25.0.000028865-1 e requisição GEAFIN 103098.
42.782.606/0001-76
2025NE005361
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27/02/2026 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes rodoviários, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 05 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005251
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27/02/2026 | Ver |
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R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes rodoviários, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 05 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08
2025NE005250
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27/02/2026 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-07.
72.317.266/0001-73
2025NE004655
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27/02/2026 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-07.
72.317.266/0001-73
2025NE004655
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27/02/2026 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 01/06/2026.