Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de saboneteiras plásticas através da ARP 008/2024-01. A pedido da Gerência de Manutenção. Processo SEI 25.0.000056153-6 e requisição GEAFIN 103767.
30.790.716/0001-09 2025NE010022
27/02/2026 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.
76.375.740/0001-74 2025NE009839
27/02/2026 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.
76.375.740/0001-74 2025NE009839
27/02/2026 Ver
JMD ENGENHARIA LTDA
Despesa com aquisição de persianas tipo rolô para modernização do Laboratório de Inovação sala 502 da Unidade Administrativa da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 003/2024 e Contrato CL nº 175/2024- 00. Despesa do Exercício de 2024.
48.986.514/0001-94 2025NE009787
27/02/2026 Ver
JMD ENGENHARIA LTDA
Despesa com serviços de aplicação de forro em gesso, carpetes e tintas fosca e acrílica para modernização do Laboratório de Inovação sala 502 da Unidade Administrativa da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 003/2024 e Contrato CL nº 175/2024-00. Despesa do Exercício de 2024.
48.986.514/0001-94 2025NE009786
27/02/2026 Ver
JMD ENGENHARIA LTDA
Despesa com aquisição de tela tensionada iluminada e spots led de embutir e fita full led para modernização do Laboratório de Inovação sala 502 da Unidade Administrativa da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 003/2024 e Contrato CL nº 175/2024-00. Despesa do Exercício de 2024.
48.986.514/0001-94 2025NE009785
27/02/2026 Ver
TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de canos e tee´s para esgoto através da ARP 008/2024, destinados à melhorias na antiga sala dos Cinegrafistas e seu acesso. Processo SEI 25.0.000055401-7 e requisição GEAFIN 103719.
30.790.716/0001-09 2025NE009778
27/02/2026 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 1.300 (mil e trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01 (34º pedido). Processo SEI nº 25.0.000053489-0 e requisição GEAFIN nº 103680.
28.752.976/0001-30 2025NE009452
27/02/2026 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 1.300 (mil e trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01 (34º pedido). Processo SEI nº 25.0.000053489-0 e requisição GEAFIN nº 103680.
28.752.976/0001-30 2025NE009452
27/02/2026 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 1.300 (mil e trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01 (34º pedido). Processo SEI nº 25.0.000053489-0 e requisição GEAFIN nº 103680.
28.752.976/0001-30 2025NE009452
27/02/2026 Ver
JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 1.300 (mil e trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01 (34º pedido). Processo SEI nº 25.0.000053489-0 e requisição GEAFIN nº 103680.
28.752.976/0001-30 2025NE009452
27/02/2026 Ver
OXIMED GASES E EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA LTDA
Despesa com recarga de cilindro de oxigênio 3 litros na Assessoria do Corpo de Bombeiro Militar, conforme documentos do Processo SEI n° 25.0.000040525-9 e GEAFIN 103496.
93.706.950/0003-89 2025NE007975
27/02/2026 Ver
3 IRMAOS JB EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com locação de um guindaste para remoção de gerador com aproximadamente 900 kg, armazenado no interior de um contêiner, conforme solicitação da Gerência de Manutenção (CST). Processo SEI nº 25.0.000042115-7 e requisição GEAFIN nº 103464.
13.634.170/0001-70 2025NE007886
27/02/2026 Ver
PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Despesa com a contratação de serviço de manutenção corretiva de persiana horizontal - 50mm em madeira sintética em 03 (três) persianas. Ata de Registro de Preços nº 034/2024. Processo SEI nº 25.0.000039551-2 e GEAFIN nº 103376.
00.991.023/0001-05 2025NE007424
27/02/2026 Ver
RSS CONTAINERS LOCACOES E VENDAS LTDA
Despesa com locação temporária de 03 (três) unidades de containers para o estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider – Pavimento Pilotis, localizada na Rua Mauro Ramos, nº 300, com a finalidade de acondicionar itens patrimoniais. Processo SEI 25.0.000028865-1 e requisição GEAFIN 103098.
42.782.606/0001-76 2025NE005361
27/02/2026 Ver
RSS CONTAINERS LOCACOES E VENDAS LTDA
Despesa com locação temporária de 03 (três) unidades de containers para o estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider – Pavimento Pilotis, localizada na Rua Mauro Ramos, nº 300, com a finalidade de acondicionar itens patrimoniais. Processo SEI 25.0.000028865-1 e requisição GEAFIN 103098.
42.782.606/0001-76 2025NE005361
27/02/2026 Ver
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes rodoviários, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 05 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005251
27/02/2026 Ver
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes rodoviários, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 05 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.
06.955.770/0013-08 2025NE005250
27/02/2026 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-07.
72.317.266/0001-73 2025NE004655
27/02/2026 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-07.
72.317.266/0001-73 2025NE004655
27/02/2026 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 01/06/2026.