Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Empenho ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício n° 1119321/2024/GAB-DEP-MAURICIO ESKUDLARK, constante no Processo SEI 24.0.000002378-3.
***.112.559-** 2024NE000566
08/02/2024 Ver
MAURO DE NADAL
Adiantamento a fim de custear 8 (oito) diárias, de 17/02/2024 a 25/02/2024, para o Deputado Mauro de Nadal, em viagem que tem como objetivo a participação na na comitiva composta por membros do Governo do Estado a Dubai, em Dubai /UAE, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000002465-8.
***.268.009-** 2024NE000693
08/02/2024 Ver
ANDRE LUIZ BERNARDI
Adiantamento a fim de custear 10 (dez) diárias, de 16/02/2024 a 26/02/2024, para o Chefe de Gabinete da Presidência André Luiz Bernarrdi, em viagem que tem como objetivo a participação na na comitiva composta por membros do Governo do Estado a Dubai, em Dubai /UAE, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000002468-2.
***.163.869-** 2024NE000694
08/02/2024 Ver
ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
Adiantamento a fim de custear 8 (oito) diárias, de 17/02/2024 a 25/02/2024, para o Deputado Antídio Lunelli, em viagem que tem como objetivo a participação na na comitiva composta por membros do Governo do Estado a Dubai, em Dubai /UAE, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000002471-2.
***.634.429-** 2024NE000706
08/02/2024 Ver
ADRIANO PIEKAS
Adiantamento a fim de custear 10 (dez) diárias, de 16/02/2024 a 26/02/2024, para o servidor Adriano Piekas, em viagem que tem como objetivo a participação na na comitiva composta por membros do Governo do Estado a Dubai, em Dubai /UAE, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000002469-0.
***.222.589-** 2024NE000707
08/02/2024 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e Contrato CL nº 076/2022.
07.530.907/0001-01 2023NE000838
07/02/2024 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e Contrato CL nº 076/2022.
07.530.907/0001-01 2023NE000838
07/02/2024 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e Contrato CL nº 076/2022.
07.530.907/0001-01 2023NE000838
07/02/2024 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e Contrato CL nº 076/2022.
07.530.907/0001-01 2023NE000838
07/02/2024 Ver
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460KVA, pertencentes à ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 024/2022 e Contrato CL n° 058/2022-00.
22.932.456/0001-22 2023NE000963
07/02/2024 Ver
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460KVA, pertencentes à ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 024/2022 e Contrato CL n° 058/2022-00.
22.932.456/0001-22 2023NE000963
07/02/2024 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.
83.053.140/0001-55 2023NE002130
07/02/2024 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.
83.053.140/0001-55 2023NE002130
07/02/2024 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.
83.053.140/0001-55 2023NE002130
07/02/2024 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.
83.053.140/0001-55 2023NE002130
07/02/2024 Ver
VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de televisão de 43 polegadas, através da Ata de Registro de Preços 026/2023, para atender ao Gabinete do Deputado Antidio Lunelli. Processo SEI 23.0.000044872-9 e requisição GEAFIN 101114.
50.247.497/0001-15 2023NE007667
07/02/2024 Ver
VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Aquisição de TV de 43 Polegadas para uso em exposições na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, licitados no Pregão Eletrônico nº 056/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 026/2023, a pedido da Gerência Cultural, conforme Processo SEI 23.0.000049084-9 e GEAFIN 101197.
50.247.497/0001-15 2023NE008200
07/02/2024 Ver
FOUR NEW GLASS MANUTENCAO LTDA
Contratação de empresa especializada com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada para aquisição com instalação de vidro, localizado no Gabinete Camilo Martins no Palácio Barriga Verde, conforme Processo SEI 23.0.000051217-6 e GEAFIN 101252.
31.857.590/0001-05 2023NE008666
07/02/2024 Ver
ALTAIR DA SILVA
Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
***.686.839-** 2023NE008954
07/02/2024 Ver
ALTAIR DA SILVA
Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
***.686.839-** 2023NE008954
07/02/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.