Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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TIM S A
Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender ao Gabinete do Deputado Emerson Stein, conforme Contrato CL nº 260/2021-02 e Ato da Mesa nº 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
02.421.421/0001-11
2023NE002127
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15/02/2024 | Ver |
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PHL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Despesa com locação de um imóvel térreo, localizado na Avenida Marcolino Martins Cabral, vila Moema, nº 2001, sala 603, Edifício Portugal, Tubarão/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Maurício Peixer, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 011/2023 e Contrato CL n° 024/2023.
00.832.602/0001-05
2023NE002622
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15/02/2024 | Ver |
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PHL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Despesa com locação de um imóvel térreo, localizado na Avenida Marcolino Martins Cabral, vila Moema, nº 2001, sala 603, Edifício Portugal, Tubarão/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Maurício Peixer, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 011/2023 e Contrato CL n° 024/2023.
00.832.602/0001-05
2023NE002622
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15/02/2024 | Ver |
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JMN MOLDURAS E MOVEIS LTDA
Despesa com aquisição de molduras, paspatur, chassis e vidros para atender a demanda da Gerência Cultural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2023 e Contrato CL nº 048/2023-00.
03.185.495/0001-69
2023NE005461
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15/02/2024 | Ver |
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JMN MOLDURAS E MOVEIS LTDA
Despesa com aquisição de molduras, paspatur, chassis e vidros para atender a demanda da Gerência Cultural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2023 e Contrato CL nº 048/2023-00.
03.185.495/0001-69
2023NE005461
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15/02/2024 | Ver |
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MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de uma lousa quadro branco 120 x 90cm, com moldura. A pedido da Coordenadoria de Transportes, conforme Processo SEI 23.0.000032834-0 e requisição GEAFIN 100749.
78.819.604/0001-51
2023NE006451
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15/02/2024 | Ver |
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PATRIOTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa, para o exercício de 2023, com contratação em caráter emergencial de serviço de locação temporária de 02 (dois) chillers, com capacidade mínima de 50 TR (cada), destinado a atender as dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Dispensa de Licitação nº 030/2023 e Contrato CL 072/2023-00.
43.451.295/0001-25
2023NE007989
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15/02/2024 | Ver |
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PATRIOTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa, para o exercício de 2023, com contratação em caráter emergencial de serviço de locação temporária de 02 (dois) chillers, com capacidade mínima de 50 TR (cada), destinado a atender as dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Dispensa de Licitação nº 030/2023 e Contrato CL 072/2023-00.
43.451.295/0001-25
2023NE007989
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15/02/2024 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de copos de 80 ml e 180 ml PP, licitadas no Pregão Eletrônico nº 03/2023, contempladas na Ata de Registro de Preços nº 009/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 23.0.000047421-5 e GEAFIN 101164.
00.147.109/0001-56
2023NE008086
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15/02/2024 | Ver |
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DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA
Despesa com fornecimento, incluindo instalação, de 207 m2 de piso vinilico comercial e 187,2 metros lineares de rodapé branco poliestileno, 7 cm. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000048194-7 e requisição GEAFIN 101193.
14.661.719/0001-88
2023NE008267
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15/02/2024 | Ver |
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COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de mangueira corrugada 3/4 para finalização da obra do 4º andar, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000048955-7 e GEAFIN 101226.
95.767.943/0001-50
2023NE008443
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15/02/2024 | Ver |
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COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de Fita 3M e espuma expansiva para finalização da obra do 4º andar, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000048955-7 e GEAFIN 101226.
95.767.943/0001-50
2023NE008444
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15/02/2024 | Ver |
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Z&Z ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA
Aquisição de 1.800 (um mil e oitocentos reais) litros de leite integral, licitados no Pregão Eletrônico nº 036/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 031/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 23.0.000050698-2 e GEAFIN 101249.
44.481.360/0001-28
2023NE008526
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15/02/2024 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 029/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 23.0.000049844-0 e GEAFIN 101251.
28.882.885/0001-19
2023NE008557
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15/02/2024 | Ver |
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ACRILWORK SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM ACRILICO E PLASTICO LTDA
Despesa com aquisição de defletor para ar condicionado destinado à sala da redação da Diretoria de Comunicação Social. Processo SEI 23.0.000047667-6 e requisição GEAFIN 101201.
31.963.757/0001-04
2023NE008608
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15/02/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias para atender aos setores administrativos da ALESC no mês de dezembro/2023, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-04.
27.779.566/0001-10
2023NE008890
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15/02/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias para atender ao gabinete do Deputado Altair Silva no mês de dezembro/2023, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-04 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008891
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15/02/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias para atender ao gabinete do Deputado Altair Silva no mês de dezembro/2023, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-04 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008891
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15/02/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias para atender ao gabinete do Deputado Felippe Collaço no mês de dezembro/2023, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-04 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008897
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15/02/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias para atender ao gabinete do Deputado Felippe Collaço no mês de dezembro/2023, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-04 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008897
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.