Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO PRINCESA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 553/2021-02.
84.942.036/0001-84
2024NE000506
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13/03/2024 | Ver |
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RADIO ALIANCA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 558/2021-02.
75.787.630/0001-57
2024NE000509
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13/03/2024 | Ver |
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RADIO ALIANCA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 558/2021-02.
75.787.630/0001-57
2024NE000509
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13/03/2024 | Ver |
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RADIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 564/2021-02.
80.941.933/0001-12
2024NE000511
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13/03/2024 | Ver |
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RADIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 564/2021-02.
80.941.933/0001-12
2024NE000511
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13/03/2024 | Ver |
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SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
Despesa com contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial para execução dos cursos de Informática Básica e Ferramentas para o Google, que irão contribuir diretamente para as premissas de ação do Programa Antonieta de Barros, conforme Contrato CL 037/2023-00.
03.603.739/0007-71
2023NE004354
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12/03/2024 | Ver |
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SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
Despesa com contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial para execução dos cursos de Informática Básica e Ferramentas para o Google, que irão contribuir diretamente para as premissas de ação do Programa Antonieta de Barros, conforme Contrato CL 037/2023-00.
03.603.739/0007-71
2023NE004354
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12/03/2024 | Ver |
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SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
Despesa com contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial para execução dos cursos de Informática Básica e Ferramentas para o Google, que irão contribuir diretamente para as premissas de ação do Programa Antonieta de Barros, conforme Contrato CL 037/2023-00.
03.603.739/0007-71
2023NE005951
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12/03/2024 | Ver |
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HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de insumos para as impressoras Lexmark CX625 através da Ata de Registro de Preços 036/2023. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. Processo SEI 23.0.000052454-9 e requisição GEAFIN 101282.
29.106.687/0001-26
2024NE000015
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12/03/2024 | Ver |
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HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de insumos para as impressoras Lexmark CX625 através da Ata de Registro de Preços 036/2023. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. Processo SEI 23.0.000052454-9 e requisição GEAFIN 101282.
29.106.687/0001-26
2024NE000015
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12/03/2024 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças dos equipamentos do condicionadores de ar tipo Split, das dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 040/2022 e Contrato CL nº 013/2023.
04.848.808/0001-84
2024NE000016
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12/03/2024 | Ver |
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AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com serviços continuados de limpeza, higienização e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e peças dos bebedouros de água nas dependências do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme Pregão Eletrônico nº 011/2023 e Contrato CL nº 045/2023.
81.025.553/0001-09
2024NE000021
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12/03/2024 | Ver |
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AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com serviços continuados de limpeza, higienização e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e peças dos bebedouros de água nas dependências do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme Pregão Eletrônico nº 011/2023 e Contrato CL nº 045/2023.
81.025.553/0001-09
2024NE000021
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12/03/2024 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Florianópolis, no exercício de 2024.
82.508.433/0001-17
2024NE000025
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12/03/2024 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Florianópolis, no exercício de 2024.
82.508.433/0001-17
2024NE000025
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12/03/2024 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florianópolis, no exercício de 2024.
08.336.783/0001-90
2024NE000026
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12/03/2024 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florianópolis, no exercício de 2024.
08.336.783/0001-90
2024NE000026
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12/03/2024 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica, referente ao Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Florianópolis, no exercício de 2024.
08.336.783/0001-90
2024NE000027
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12/03/2024 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica, referente ao Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Florianópolis, no exercício de 2024.
08.336.783/0001-90
2024NE000027
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12/03/2024 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica, referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-05, correspondente ao exercício de 2024.
08.336.783/0001-90
2024NE000028
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12/03/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 11/06/2026.