Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA
Despesa com aquisição de 1 (um) mastro e suporte para Bandeira para uso no Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, conforme Processo SEI 23.0.000050621-4 e requisição GEAFIN 101295.
30.987.195/0001-76 2024NE000218
05/04/2024 Ver
TELEFONICA BRASIL S.A.
Contratação de empresa de telefonia para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP ou serviços de Telefonia Móvel Celular – SMC com assinatura na modalidade pacote de voz ilimitado, serviço de tecnologia 4G e 5G, com pacote de dados e com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, com troca programada a cada 30 (trinta) meses, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2023 e Contrato CL nº 002/2023.
02.558.157/0001-62 2024NE000281
05/04/2024 Ver
TELEFONICA BRASIL S.A.
Contratação de empresa de telefonia para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP ou serviços de Telefonia Móvel Celular – SMC com assinatura na modalidade pacote de voz ilimitado, serviço de tecnologia 4G e 5G, com pacote de dados e com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, com troca programada a cada 30 (trinta) meses, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2023 e Contrato CL nº 002/2023.
02.558.157/0001-62 2024NE000281
05/04/2024 Ver
TELEFONICA BRASIL S.A.
Contratação de empresa de telefonia para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP ou serviços de Telefonia Móvel Celular – SMC com assinatura na modalidade pacote de voz ilimitado, serviço de tecnologia 4G e 5G, com pacote de dados e com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, com troca programada a cada 30 (trinta) meses, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2023, Contrato CL nº 002/2023 e Ato da Mesa n° 066/2024.
02.558.157/0001-62 2024NE000292
05/04/2024 Ver
TELEFONICA BRASIL S.A.
Contratação de empresa de telefonia para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP ou serviços de Telefonia Móvel Celular – SMC com assinatura na modalidade pacote de voz ilimitado, serviço de tecnologia 4G e 5G, com pacote de dados e com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, com troca programada a cada 30 (trinta) meses, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2023, Contrato CL nº 002/2023 e Ato da Mesa n° 066/2024.
02.558.157/0001-62 2024NE000292
05/04/2024 Ver
ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Aquisição de 03 (três) kits de repelente (aparelho automático) com refil e 09 (nove) refis 250ml, para uso nos ambientes, a pedido da Coordenadoria de Documentação, conforme Documento de Oficialização de Demanda - 1118311 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000001498-9 e GEAFIN 101358.
07.882.248/0001-72 2024NE000912
05/04/2024 Ver
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE CONCORDIA - AMC
Despesa com locação de espaço físico para realização do Fórum da Mulher Empreendedora, no município de Concórdia, que se dará no dia 08 de março de 2024, de acordo com o Art. 74, inciso V da Lei nº14.133/21 e Contrato CL nº 010/2024-00.
83.573.857/0001-28 2024NE001135
05/04/2024 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com solicitação de carimbo institucional para o Coordenador de Licitações e Contratos, conforme Processo SEI 24.0.000008978-4 e requisição GEAFIN 101446.
76.375.740/0001-74 2024NE001804
05/04/2024 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Despesa com solicitação de carimbo institucional para o Coordenador de Licitações e Contratos, conforme Processo SEI 24.0.000008978-4 e requisição GEAFIN 101446.
76.375.740/0001-74 2024NE001804
05/04/2024 Ver
JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA
Despesa com aquisição de Suporte de Televisão para parede Tri-articulado (multivisão) 32 a 43, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000007460-4 e requisição GEAFIN 101452.
19.622.616/0001-22 2024NE001868
05/04/2024 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão da servidora Cleonise Kades Lazaroto a esse Poder, referente ao mês de dezembro de 2023 e 13º salário de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1131164 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000003918-3.
82.951.328/0001-58 2024NE001890
05/04/2024 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RPPS aos servidores efetivos deste Poder, referente ao mês de ABRIL de 2024, conforme Processo SEI n° 24.0.000010122-9.
83.599.191/0001-87 2024NE002063
05/04/2024 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS aos servidores comissionados deste Poder, referente ao mês de ABRIL de 2024, conforme Processo SEI n° 24.0.000010122-9.
83.599.191/0001-87 2024NE002064
05/04/2024 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - Processor Perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, referente a reajuste (TA 03) compreendendo o período de 25/05/2023 a 31/12/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022-03.
59.456.277/0001-76 2024NE002093
05/04/2024 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - Processor Perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, referente a reajuste (TA 03) compreendendo o período de 25/05/2023 a 31/12/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022-03.
59.456.277/0001-76 2024NE002093
05/04/2024 Ver
BG10 COMUNICACAO LTDA
Despesa com inscrição do Deputado Sérgio Motta no evento Fórum Pan-Americano de Liberdade 2024, que ocorrerá entre os dias 17 e 20 de abril de 2024, em Washington – DC, conforme autorização da Mesa (1121437) e demais documentos constantes do processo SEI n° 24.0.000001985-9.
29.909.570/0001-80 2024NE002248
05/04/2024 Ver
FUNDACAO DE RADIODIFUSAO RODESINDO PAVAN
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 435/2021-01.
03.070.411/0001-41 2023NE000258
05/04/2024 Ver
FUNDACAO DE RADIODIFUSAO RODESINDO PAVAN
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 435/2021-01.
03.070.411/0001-41 2023NE000258
05/04/2024 Ver
RADIO CIDADE DE ITAIOPOLIS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 419/2021-01.
75.789.966/0001-59 2023NE000291
05/04/2024 Ver
RADIO CIDADE DE ITAIOPOLIS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 419/2021-01.
75.789.966/0001-59 2023NE000291
05/04/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 11/06/2026.