Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MUNICIPIO DE XANXERE
Despesa com contratação de espaço físico para o evento 20ª Expo Femi, de 24 de fevereiro a 03 de março de 2024, no município de Xanxerê, conforme Ofício (1113667), Despacho 1135831, PP 53, Edital de concorrência n° 001/2022, Contrato CL n° 031/2023 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000001709-0.
83.009.860/0001-13
2024NE000888
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24/04/2024 | Ver |
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D C X EVENTOS LTDA
Despesa com locação de espaço no evento 6ª Festa do Município de Rodeio que se realizará nos dias 14, 15, 16 e 17 de março de 2024 no município de Rodeio, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 030/2023, OC 31264 (1167358) e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000003243-0.
14.741.673/0001-07
2024NE001247
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24/04/2024 | Ver |
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RADIO FM DA BARRA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente a fevereiro de 2024, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 613/2021.
01.896.227/0001-20
2024NE001324
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24/04/2024 | Ver |
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RADIO FM DA BARRA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente a fevereiro de 2024, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 613/2021.
01.896.227/0001-20
2024NE001324
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24/04/2024 | Ver |
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FAXINAL ALTERNATIVA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente a fevereiro de 2024, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 609/2021.
18.998.335/0001-06
2024NE001430
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24/04/2024 | Ver |
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PLASTKOLOR LTDA
Despesa com produção de 3 (três) banners do tipo Lona para Banner Roll Up para divulgação nos stands do óculos de realidade virtual, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023, Solicitação de Empenho 1198291, Orçamento AP 150 (1198251) e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000010580-1.
79.003.984/0001-14
2024NE002131
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24/04/2024 | Ver |
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ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Coronel Pedro Benedet, 333, bairro Centro, Criciúma-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Julio Garcia, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 018/2019 e Contrato CL n° 035/2019-04.
08.089.869/0001-66
2024NE000125
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22/04/2024 | Ver |
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ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Coronel Pedro Benedet, 333, bairro Centro, Criciúma-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Julio Garcia, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 018/2019 e Contrato CL n° 035/2019-04.
08.089.869/0001-66
2024NE000125
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22/04/2024 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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22/04/2024 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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22/04/2024 | Ver |
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PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
Aquisição de 1 (um) aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall, Inverter 18000 BTHU/H, através da Ata de Registro de Preços Nº 024/2023, do Edital de Pregão Eletrônico nº 029/2023, conforme Processos SEI 24.0.000001860-7 e GEAFIN 101326.
48.042.994/0001-35
2024NE000700
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22/04/2024 | Ver |
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PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
Aquisição de 1 (um) aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall, Inverter 18000 BTHU/H, através da Ata de Registro de Preços Nº 024/2023, do Edital de Pregão Eletrônico nº 029/2023, conforme Processos SEI 24.0.000001860-7 e GEAFIN 101326.
48.042.994/0001-35
2024NE000700
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22/04/2024 | Ver |
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CENTROSERRA CONVENTION CENTER LTDA
Despesa com locação de espaço físico para realização do II Seminário Regional sobre o Autismo da Serra Catarinense, no município de Lages, a pedido da Coordenadoria das Comissões, conforme Processo SEI 24.0.000001114-9 e GEAFIN 101335.
95.826.335/0001-70
2024NE000780
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22/04/2024 | Ver |
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X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Despesa com aquisição de Certificado Digital para continuar os envios de E-Social, EFD-REINF e DCTFweb da ALESC, pessoa jurídica, e-CNPJ A1, a pedido da Diretoria de Recursos Humanos, conforme Documento de Oficialização de Demanda - 1133303 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000004059-9 e GEAFIN 101373.
38.597.881/0001-42
2024NE000937
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22/04/2024 | Ver |
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VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de televisão de 43 polegadas, através da Ata de Registro de Preços n° 026/2023, a pedido do gabinete do Deputado Lucas Neves, conforme Ofício de Solicitação de Compra 1127795 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000003525-0 e GEAFIN 101384.
50.247.497/0001-15
2024NE000978
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22/04/2024 | Ver |
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A&G PROMOCAO DE EVENTOS
Despesa com inscrição de 2 (dois) servidores no Seminário RIO TEAMA 2024, nos dias 22 a 24 de março de 2024, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documentos constantes do processo SEI n° 24.0.000003088-7.
30.846.061/0001-35
2024NE000992
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22/04/2024 | Ver |
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COMPUTER SHOP TELEMATICA LTDA
Despesa com aquisição de suporte para notebook a pedido da Coordenadoria de Taquigrafia, Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1142103 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000002010-5 e GEAFIN 101399.
04.256.734/0001-97
2024NE001130
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22/04/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-00.
17.988.954/0001-57
2024NE001564
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22/04/2024 | Ver |
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VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Aquisição de 01 (um) Televisor de 43 polegadas HQ SMART 43 FULL HD, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 56/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 026/2023. Processo SEI 24.0.000008312-3 e GEAFIN 101434.
50.247.497/0001-15
2024NE001622
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22/04/2024 | Ver |
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SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
Despesa com fita dupla face para carpete para serviços de montagem das exposições da ALESC. A pedido da Gerência Cultural. Processo SEI 24.0.000003978-7; 24.0.000011874-1 e requisição GEAFIN 101497.
85.396.638/0001-46
2024NE002389
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22/04/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 11/06/2026.