Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender ao Gabinete do Deputado Emerson Stein, conforme Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020, Contrato CL Nº 256/2021-06 e Ato da Mesa n° 066/2024.
05.340.639/0001-30
2024NE001042
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21/05/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-00.
17.988.954/0001-57
2024NE001564
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21/05/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-00.
17.988.954/0001-57
2024NE001564
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21/05/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-00.
17.988.954/0001-57
2024NE001564
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21/05/2024 | Ver |
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GREICI PEREIRA DA SILVA ROHR 92663575100
Despesa com contratação da profissional Greici Pereira da Silva Rohr, para proferir a palestra "Oratória", durante o Seminário Legislativo em Ação, previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Capinzal, no dia 16 de abril de 2024., conforme Inexigibilidade de Licitação 062/2024 e Contrato CL 074/2024-00.
31.145.648/0001-80
2024NE002526
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21/05/2024 | Ver |
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TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA
Confecção de crachás metálico dourado para identificação, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme Processo SEI 24.0.000013416-0 e GEAFIN 101540.
12.092.435/0001-92
2024NE002669
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21/05/2024 | Ver |
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FLN TURISMO LTDA
Despesa com locação de ônibus leito para o transporte dos 30 (trinta) servidores, de diversos setores da ALESC, que irão trabalhar em Sessões Solenes nos municípios de Blumenau e Criciúma, dias 07, 08 e 10 de maio de 2024. A pedido da Coordenadoria de Eventos. Processo SEI 24.0.000012770-8 e requisição GEAFIN 101535.
33.488.660/0001-12
2024NE002685
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21/05/2024 | Ver |
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MAURICIO SILVA
Despesa com conserto de cadeiras, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra, para atender à solicitação do Gabinete do Deputado Matheus Cadorin. Processo SEI 24.0.000013217-5 e requisição GEAFIN 101549.
83.893.925/0001-36
2024NE002735
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21/05/2024 | Ver |
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LCS - COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA
Despesa com conserto de Esterilizador de xícaras de número de patrimônio 100398, localizada na copa da Presidência, no Palácio Barriga Verde. Processo SEI 24.0.000014295-2 e requisição GEAFIN 101557.
08.980.106/0001-00
2024NE002877
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21/05/2024 | Ver |
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34.600.413 VALQUIRIA FOGACA BAPTISTA
Despesa com confecção de cópia de chave, a pedido da Liderança do PSD, conforme Processo SEI 24.0.000015468-3 e GEAFIN 101574.
34.600.413/0001-29
2024NE002958
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21/05/2024 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão do servidor Flavio Berte a esse Poder, referente aos meses de abril a dezembro de 2023 e 13º salário de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1248723 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000010282-9.
82.951.328/0001-58
2024NE002959
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21/05/2024 | Ver |
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TELEVISAO CULTURA S/A
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Escola Acolhedora", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 030/2023, PI nº 80787 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000001751-1 .
83.900.050/0001-52
2024NE000263
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21/05/2024 | Ver |
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JOAO PEREIRA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1285, Edifício Jaraguá Tower, sala 115, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Caropreso, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 007/2021 e Contrato CL n° 258/2021-05.
***.888.299-**
2024NE000088
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20/05/2024 | Ver |
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JOAO PEREIRA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1285, Edifício Jaraguá Tower, sala 115, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Caropreso, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 007/2021 e Contrato CL n° 258/2021-05.
***.888.299-**
2024NE000088
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20/05/2024 | Ver |
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SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Atílio Pedro Pagani, 855, sala 210, bairro Pagani, Palhoça-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Camilo Martins, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 013/2023 e Contrato CL n° 025/2023.
01.899.776/0001-58
2024NE000114
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20/05/2024 | Ver |
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SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Atílio Pedro Pagani, 855, sala 210, bairro Pagani, Palhoça-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Camilo Martins, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 013/2023 e Contrato CL n° 025/2023.
01.899.776/0001-58
2024NE000114
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20/05/2024 | Ver |
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Despesa referente as despesas da UFSC constante no parágrafo quarto da Cláusula 8ª do convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC nº 0086/2022 através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux.
83.899.526/0001-82
2024NE000261
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20/05/2024 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-03.
34.028.316/0028-23
2024NE000277
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20/05/2024 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-03.
34.028.316/0028-23
2024NE000277
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20/05/2024 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-03 e Ato da Mesa n° 007/2022.
34.028.316/0028-23
2024NE000288
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20/05/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.