Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão do servidor Vitor Fungaro Balthazar a esse Poder, referente aos meses novembro e dezembro de 2023 e 13º salário de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1263552 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000006087-5.
82.951.328/0001-58
2024NE003468
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24/05/2024 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão da servidora Paula de Abreu Pereira a esse Poder, referente aos meses janeiro, fevereiro e março de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1264459 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000011860-1.
82.951.328/0001-58
2024NE003589
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24/05/2024 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão do servidor Jeicy Andrade Alves a esse Poder, referente aos meses de abril, maio e junho de 2023, conforme Termo de Convênio nº 2019TN215 publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1264524 e demais documentos do Processo SEI 23.0.000049566-2.
82.951.328/0001-58
2024NE003594
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24/05/2024 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão da servidora Jeicy Andrade Alves a esse Poder, referente aos meses julho a dezembro de 2023 e 13º salário de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1265321 e demais documentos do Processo SEI 23.0.000049571-9.
82.951.328/0001-58
2024NE003618
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24/05/2024 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão da servidora Jeicy Andrade Alves a esse Poder, referente aos meses junho, julho, agosto, dezembro e 13º salário de 2022, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1265175 e demais documentos do Processo SEI 23.0.000044008-6.
82.951.328/0001-58
2024NE003620
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24/05/2024 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA
Ressarcimento pela cessão dos servidores Jarbas Figueredo dos Santos e Luciana Faria Fachini a este Poder, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1264971 e demais documentos do Processo SEI 23.0.000048605-1.
05.509.770/0001-88
2024NE003622
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24/05/2024 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão do servidor Alessandro Colares Coelho, a este Poder referente ao mês de abril de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1266229 e demais documentos constantes no Processo SEI 24.0.000018722-0.
80.673.411/0001-87
2024NE003637
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24/05/2024 | Ver |
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MARI ELIZABETH BENEDET
Pagamento de auxílio-funeral em virtude do falecimento da servidora inativa Rose Méri Benedet, conforme art. 120 da Lei nº 6.745/85 no teor da nova redação conferida pela Lei Complementar nº 605/13 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000018540-6.
***.788.769-**
2024NE003731
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24/05/2024 | Ver |
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RADIO TIMBO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 454/2021.
01.763.786/0001-61
2024NE000332
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24/05/2024 | Ver |
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RADIO TIMBO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 454/2021.
01.763.786/0001-61
2024NE000332
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24/05/2024 | Ver |
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REGALIN ENGENHARIA LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para a elaboração dos Projetos Hidrossanitários dos Sistemas de Esgoto Sanitário e Sistema Pluvial, do Palácio Barriga Verde e Anexo Deputado Epitácio Bittencourt, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico CL nº 019/2013 e Contrato CL 070/2023-00.
50.178.980/0001-95
2023NE007725
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23/05/2024 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Despesa com suporte técnico telefônico ou website, com atendimento 24 horas, 7 dias por semana (24x7), por 12 meses, relativo a 2 licenças do software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition (4 Cores licenciados cada), em sua versão mais atual, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2023 e item 02 do Contrato CL nº 079/2023-00.
57.142.978/0001-05
2024NE000200
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23/05/2024 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Despesa com suporte técnico telefônico ou website, com atendimento 24 horas, 7 dias por semana (24x7), por 12 meses, relativo a 2 licenças do software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition (4 Cores licenciados cada), em sua versão mais atual, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2023 e item 02 do Contrato CL nº 079/2023-00.
57.142.978/0001-05
2024NE000200
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23/05/2024 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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23/05/2024 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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23/05/2024 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 01 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001257
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23/05/2024 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 01 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001257
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23/05/2024 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 02 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001259
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23/05/2024 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 02 de acordo com 1º Apostilamento do Contrato CL nº 402/2021-04.
01.645.738/0016-55
2024NE001259
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23/05/2024 | Ver |
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TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.
03.441.668/0001-62
2024NE001571
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23/05/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.