Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
KGEPEL PAPEIS LTDA
Despesa com aquisição de folhas color plus nas cores branco, azul (nice) e amarelo (canário), usadas para confeccionar pastas encaminhadas às Diretorias e Gabinetes. A pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. Processo SEI 24.0.000013428-3 e requisição GEAFIN 101610
81.164.691/0001-60 2024NE003751
13/06/2024 Ver
KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA
Aquisição de material para o portão basculante da sede administrativa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000018316-0 e GEAFIN 101625.
78.323.094/0016-03 2024NE003865
13/06/2024 Ver
LOJAS MILIUM LTDA
Aquisição de 3 (três) unidades de coador de café de pano para Bule de 1,8 Litros para uso da copa da Presidência, Processo SEI 24.0.000019137-6 e GEAFIN 101643.
83.240.333/0010-06 2024NE003868
13/06/2024 Ver
LOJAS MILIUM LTDA
Aquisição de 1 (uma) unidade de sanduicheira para uso da copa da Presidência, Processo SEI 24.0.000019137-6 e GEAFIN 101643.
83.240.333/0010-06 2024NE003869
13/06/2024 Ver
VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Ressarcimento ao Deputado Vicente Caropreso, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar, conforme Resolução 007/2015, de acordo com o o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, Contrato CL nº 258/2021-05, RPR-014913 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000020701-9.
***.037.889-** 2024NE003975
13/06/2024 Ver
IVAN NAATZ
Ressarcimento ao Deputado Ivan Naatz, referente à despesa com hospedagem na capital do Estado no mês de maio/2024, de acordo com o Art. 4º, XIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014930 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000020872-4.
***.540.159-** 2024NE004001
13/06/2024 Ver
IRACEMA VIEIRA PIRES
Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua São Paulo, 593, bairro Victor Konder, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos da Rosa, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 066/2024, Dispensa de Licitação n° 008/2023 e Contrato CL n° 019/2023.
***.933.839-** 2024NE000083
12/06/2024 Ver
IRACEMA VIEIRA PIRES
Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua São Paulo, 593, bairro Victor Konder, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos da Rosa, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 066/2024, Dispensa de Licitação n° 008/2023 e Contrato CL n° 019/2023.
***.933.839-** 2024NE000083
12/06/2024 Ver
FOUR NEW GLASS MANUTENCAO LTDA
Despesa com aquisição (com instalação) de vidros de segurança laminados triplos para cobrir os domos localizados na laje intermediaria do Palácio Barriga-Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 23.0.000047127-5 e requisição GEAFIN 101283.
31.857.590/0001-05 2024NE000090
12/06/2024 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-03.
34.028.316/0028-23 2024NE000277
12/06/2024 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-03.
34.028.316/0028-23 2024NE000277
12/06/2024 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-03 e Ato da Mesa n° 007/2022.
34.028.316/0028-23 2024NE000288
12/06/2024 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-03 e Ato da Mesa n° 007/2022.
34.028.316/0028-23 2024NE000288
12/06/2024 Ver
NEURO ESCOLA EDUCACAO LTDA
Despesa com a contratação da palestrante Luciana Dias Mota Brites, para proferir a palestra "Neurodesenvolvimento e Habilidades de Estimulação", durante o 3º Seminário Municipal de Educação Inclusiva: a Escola como Espaço Inclusivo e de Acolhimento às Diferenças, no município de Itajaí, nos dias 21 e 22 de março de 2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 025/2024 Contrato, CL nº 034/2024 e demais documentos do Processo SEI nº 23.0.000050234-0.
48.934.292/0001-66 2024NE001676
12/06/2024 Ver
MENEZES NIEBUHR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico especializado (referente ao item P3 - treinamento) para desenvolvimento e implementação de regulamento próprio relativo à Lei Federal n° 14.133/2021 no âmbito daAssembleia Legislativa de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 027/2023-01.
07.857.617/0001-77 2024NE002760
12/06/2024 Ver
MARCIUS DA SILVA MACHADO
Ressarcimento ao Deputado Marcius Machado, referente a despesas com com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica e internet) conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, Contrato CL n° 003/2019-1, RPR-014775 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000016228-7.
***.633.559-** 2024NE002924
12/06/2024 Ver
MAURICIO FERNANDO PEIXER
Ressarcimento ao Deputado Maurício Peixer, referente a despesa com divulgação e atividade parlamentar nox meses de janeiro e abril/2024, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014824 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000017506-0.
***.070.579-** 2024NE003300
12/06/2024 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALHOCA
Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Palhoça-SC, Sr. Camilo Nazareno Pagani Martins, referente ao mês de maio de 2024, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 24.0.000018008-0 e 24.0.000019009-4.
04.816.835/0001-75 2024NE003750
12/06/2024 Ver
LUCIO JOAQUIM ELLER
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019711-0 e requisição GEAFIN 101651.
02.313.859/0001-86 2024NE003808
12/06/2024 Ver
LUCIO JOAQUIM ELLER
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019711-0 e requisição GEAFIN 101651.
02.313.859/0001-86 2024NE003808
12/06/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 17/06/2026.