Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PREVENTI SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA
Despesa com contratação de Empresa Especializada para execução (mão de obra) do Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico nas Dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico 029/2023 e Contrato CL nº 009/2024-00.
24.644.721/0001-00
2024NE001100
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26/06/2024 | Ver |
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PREVENTI SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA
Despesa com contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico nas Dependências do Palácio Barriga Verde (instalação de máquinas e equipamentos), conforme Edital de Pregão Eletrônico 029/2023 e Contrato CL nº 009/2024-00.
24.644.721/0001-00
2024NE001101
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26/06/2024 | Ver |
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MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de um quadro com cortiça e moldura, nas medidas 120 mt por 90 cm, para fixar mapa de Santa Catarina no CEAC - Centro de Apoio às Câmaras Municipais, a fim de marcar as viagens que o setor faz nos municípios. Processo SEI 24.0.000009138-0 e requisição GEAFIN 101493.
78.819.604/0001-51
2024NE002439
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26/06/2024 | Ver |
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NEURO ESCOLA EDUCACAO LTDA
Despesa com contratação da ministrante Luciana Mota Dias Brites, para proferir a palestra "É possível uma alfabetização Inclusiva? Práticas Pedagógicas", durante o X Seminário de Educação Inclusiva do Município de Guaramirim, previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Guaramirim, no dia 15 de abril de 2024, conforme Inexigibilidade de Licitação 066/2024 e Contrato CL 078/2024-00.
48.934.292/0001-66
2024NE002534
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26/06/2024 | Ver |
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INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA
Despesa com inscrição de 2 (dois) servidores no evento Summit Comunicação Pública, via Inexigibilidade de Licitação n° 094/2024, nos dias 27 a 29 de maio/2024 em Foz do Iguaçu/PR, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000015395-4.
40.626.963/0001-10
2024NE003669
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26/06/2024 | Ver |
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ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019709-9 e requisição GEAFIN 101649.
30.345.760/0001-00
2024NE003804
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26/06/2024 | Ver |
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ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos (material químico) para repor estoque da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019709-9 e requisição GEAFIN 101649.
30.345.760/0001-00
2024NE003805
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26/06/2024 | Ver |
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ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais e insumos odontológicos (material hospitalar) para repor estoque da
Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019709-9 e requisição GEAFIN 101649.
30.345.760/0001-00
2024NE003806
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26/06/2024 | Ver |
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ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Despesa com aquisição de seladora 30 CM bivolt, destinada à Coordenadoria de Saúde e Assistência para reposição de estoque. Processo SEI 24.0.000005657-6; 24.0.000019709-9 e requisição GEAFIN 101649.
30.345.760/0001-00
2024NE003807
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26/06/2024 | Ver |
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TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA
Despesa com aquisição de 25 (vinte e cinco) Crachás/bottons metálicos dourados de 5cm X 2cm, fixação com imã, com cantos arredondados, com o objetivo de identificação dos servidores da Escola do Legislativo, em eventos externos. Processo SEI 24.0.000019644-0 e requisição GEAFIN 101657.
12.092.435/0001-92
2024NE004066
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26/06/2024 | Ver |
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JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA
Despesa com aquisição de alicate para manutenções e instalações elétricas, necessárias para os trabalhos diários dos 5 profissionais que atuam na Unidade Administrativa e no Palácio Barriga Verde. Processo SEI 24.0.000015944-8; 24.0.000021357-4 e requisição GEAFIN 101684.
19.622.616/0001-22
2024NE004117
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26/06/2024 | Ver |
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CASA DOS FOGOES LTDA
Conserto de 02 (dois) fogões elétricos localizados na Unidade Administrativa com os números de patrimônios: 52894 e 52893, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000016449-2 e GEAFIN 101675.
00.312.700/0001-11
2024NE004162
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26/06/2024 | Ver |
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FELIPPE LUIZ COLLACO
Ressarcimento ao Deputado Felippe Collaço, referente a despesas com telefonia móvel do mês de maio/2024, de acordo com o Art. 4º, VII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014986 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000022101-1.
***.284.979-**
2024NE004213
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26/06/2024 | Ver |
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EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA
Ressarcimento pela cessão dos servidores Arilton Cardoso Scheffer e Roselita Bonelli Bittencourt, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1296167 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000021512-7.
83.052.191/0001-62
2024NE004237
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26/06/2024 | Ver |
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ESTENER SORATTO DA SILVA JUNIOR
Ressarcimento ao Deputado Estener Soratto, referente a despesa com locação de equipamento para o escritório de apoio à atividade parlamentar no mês de maio/2024, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014995 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000022688-9.
***.036.889-**
2024NE004242
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26/06/2024 | Ver |
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VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Ressarcimento ao Deputado Vicente Caropreso, referente à despesa com locação de equipamentos para uso no escritório de apoio no mês de maio/2024, conforme a Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, Contrato CL n° 258/2021-05, RPR-014992 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000022477-0.
***.037.889-**
2024NE004243
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26/06/2024 | Ver |
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JULIO CESAR GARCIA
Ressarcimento ao Deputado Julio Garcia, referente a despesas com com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar, conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, Contrato CL n° 035/2019-4, RPR-014984 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000021938-6.
***.884.609-**
2024NE004244
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26/06/2024 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Ressarcimento pela cessão da servidora Carla Maria Evangelista Vieira Pedrozo, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 13/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Despacho 1310203 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000019270-4.
82.892.282/0001-43
2024NE004265
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26/06/2024 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Ressarcimento pela cessão da servidora Thaiz Borges Martins Vieceli, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 13/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Despacho 1310180 e demais documentos do Processo 24.0.000019210-0.
82.892.282/0001-43
2024NE004267
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26/06/2024 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Ressarcimento pela cessão do servidor Marcelo Coltro referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 13/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Despacho 1309854 e demais documentos do Processo 24.0.000019266-6.
82.892.282/0001-43
2024NE004269
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26/06/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 17/06/2026.