Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-01.
02.879.671/0001-08
2024NE003793
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24/07/2024 | Ver |
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RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12293 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023649-3.
95.778.395/0001-64
2024NE004405
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24/07/2024 | Ver |
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REDE TABAJARA FM DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12301 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023662-0.
79.310.942/0001-26
2024NE004420
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24/07/2024 | Ver |
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REDE TABAJARA AM DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12304 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023669-8.
86.446.846/0001-75
2024NE004423
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24/07/2024 | Ver |
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RADIO GARIBALDI LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12307 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023677-9.
84.904.044/0002-17
2024NE004427
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24/07/2024 | Ver |
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RADIO IMARUI FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12314 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000024500-0.
14.017.294/0001-79
2024NE004486
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24/07/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 01 do Contrato CL nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000190
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23/07/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 01 do Contrato CL nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000190
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23/07/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 01 do Contrato CL nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000190
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23/07/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 01 do Contrato CL nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000190
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23/07/2024 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023.
83.043.745/0001-65
2024NE000197
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23/07/2024 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023.
83.043.745/0001-65
2024NE000197
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23/07/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento on-line e on-site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 3 do Contrato CL nº nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000198
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23/07/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento on-line e on-site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 3 do Contrato CL nº nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000198
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23/07/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento on-line e on-site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 3 do Contrato CL nº nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000198
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23/07/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento on-line e on-site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 3 do Contrato CL nº nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000198
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23/07/2024 | Ver |
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FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX
Despesa com referente a celebração do convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC nº 0086/2022 através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux.
83.472.860/0001-55
2024NE000260
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23/07/2024 | Ver |
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DANDARA DE OLIVEIRA
Despesa com contratação da ministrante Dandara de Oliveira, através da Inexigibilidade Licitação nº 084/2024 e Contrato nº 091/2024, para proferir palestra e realizar oficinas nos Seminários de Iniciação do Vereador Mirim, em diversos municípios catarinenses, no período compreendido entre 28/05/2024 a 12/07/2024, conforme Processo SEI 24.0.000011465-7.
***.077.459-**
2024NE003729
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23/07/2024 | Ver |
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com aquisição de otimizador de combustível (200 ml) para manutenção do grupo gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000018295-4 e requisição GEAFIN 101653.
92.753.268/0052-62
2024NE003980
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23/07/2024 | Ver |
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com aquisição de peças para manutenção do grupo gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000018295-4 e requisição GEAFIN 101653.
92.753.268/0052-62
2024NE003981
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23/07/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.