Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MV VIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Aquisição de cabos e conectores CCZ (multicabo com 26 pinos) para ligação de equipamentos entre sala de redação, plenário, sala das comissões, estúdio, plenarinho e hall, atendendo solicitação da Coordenadoria de TV. (Proc. nº 1495/2010 - Pregão nº 058/2010)
11.491.585/0001-06
2010NE004108
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24/02/2011 | Ver |
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MV VIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Aquisição de cabos e conectores CCZ (multicabo com 26 pinos) para ligação de equipamentos entre sala de redação, plenário, sala das comissões, estúdio, plenarinho e hall, atendendo solicitação da Coordenadoria de TV. (Proc. nº 1495/2010 - Pregão nº 1495/2010)
11.491.585/0001-06
2010NE004108
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24/02/2011 | Ver |
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NOVA ESPERANCA SERVICO DE ENTREGAS RAPIDAS EIRELI
Despesa com aquisição para o ano de 2011 de até 6000kg de açucar refinado, marca duçula, ao preço de R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) o quilo, conforme Contrato CL nº 003/2011.
00.750.862/0001-31
2011NE000050
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000060
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
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24/02/2011 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
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24/02/2011 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Aquisição de quota de participação da ALESC na XV Conferência Nacional dos Legislativos e Legislativos Estaduais, a qual se constitui num grande fórum de discussões e troca de experiências para o fortalecimento da democracia e aperfeiçoamento das ações do Poder Legislativo Estadual. Destina-se ao Gabinete da Presidência - ALESC. (Proc. nº 0025/2011)
00.627.992/0001-81
2011NE000116
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Aquisição de quota de participação da ALESC na XV Conferência Nacional dos Legislativos e Legislativos Estaduais, a qual se constitui num grande fórum de discussões e troca de experiências para o fortalecimento da democracia e aperfeiçoamento das ações do Poder Legislativo Estadual. Destina-se ao Gabinete da Presidência - ALESC. (Proc. nº 0025/2011)
00.627.992/0001-81
2011NE000116
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 28/08/2026.