Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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17/03/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90
2011NE000136
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17/03/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90
2011NE000136
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17/03/2011 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.
02.879.671/0001-08
2011NE000157
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17/03/2011 | Ver |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026-2007-05, PI - 3856 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0103/2011.
92.821.701/0046-01
2011NE000578
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17/03/2011 | Ver |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026-2007-05, PI - 3860 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0107/2011.
92.821.701/0057-64
2011NE000579
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17/03/2011 | Ver |
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RUBEN CESAR FARAH
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 09(nove) diarias para viagem a Portugal, em missão oficial afim de representar a ALESC em lançamento do livro ¨RUMO: A ESPERANÇA ¨, no período de 20/03/2011 a 05/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.547.499-**
2011NE000591
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16/03/2011 | Ver |
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JANDIR CORTE REAL
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 09(nove) diarias para viagem a Portugal, em missão oficial afim de representar a ALESC em lançamento do livro ¨RUMO: A ESPERANÇA ¨, no período de 20/03/2011 a 05/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.978.260-**
2011NE000592
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16/03/2011 | Ver |
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ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com aquisição de coffee breaks, coqueteis e outros tipos de alimentação para atender os senhores Deputados em seminarios, audiências públicas, fóros, exposições, recepção de delegações, reuniões de bancadas, conforme Contrato CL nº 028/2010-03, com vigência compreendida entre 01/01/2011 e 31/12/2011.
83.725.234/0001-23
2011NE000040
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15/03/2011 | Ver |
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ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79
2011NE000042
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15/03/2011 | Ver |
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ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79
2011NE000042
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15/03/2011 | Ver |
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ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79
2011NE000042
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15/03/2011 | Ver |
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ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79
2011NE000042
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15/03/2011 | Ver |
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INDOBEL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com aquisição de assianturas para o ano de 2011 de periódicos tais como revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato CL nº 009/2010-05.
07.752.673/0001-47
2011NE000051
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15/03/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000060
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15/03/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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15/03/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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15/03/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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15/03/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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15/03/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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15/03/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.