Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
LUIZ LEONIDAS LOPES E OUTROS
Pagamento de despesas de exercicio anteriores a pessoal ativo deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.579.538-**
2011NE000696
|
25/03/2011 | Ver |
|
CARMEN LUCIA MARIAN
Pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.173.369-**
2011NE000697
|
25/03/2011 | Ver |
|
CARMEN LUCIA MARIAN
Pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.173.369-**
2011NE000697
|
25/03/2011 | Ver |
|
MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados deste poder, referente ao mes de MARÇO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-**
2011NE000698
|
25/03/2011 | Ver |
|
SAMUEL RICARDO
Pagamento de gratificação a policiais, referente ao mes de MARÇO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-**
2011NE000699
|
25/03/2011 | Ver |
|
VANESSA CRISTIANE SCHULTZ
REGULARIZAÇÃO DA NE N. 694/2011, PAGA NA OB. N. 367 EM 25/03/2011, QUE FOI EMPENHADA EM SUBAÇÃO INCORRETA, referente ao pagamento de despesas de indenizações trabalhista a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.518.979-**
2011NE002745
|
25/03/2011 | Ver |
|
CARMEN LUCIA MARIAN
REGULARIZAÇÃO DA NE N. 697/2011, PAGA NA OB. N. 367 EM 25/03/2011, QUE FOI EMPENHADA EM ELEMENTO INCORRETA, Referente pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.173.369-**
2011NE002750
|
25/03/2011 | Ver |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Locação de equipamentos, assiteência técnica e prestação de serviços para operacionalização e transmissão permanente de sinal digital de vídeo e audio associados com uso de segmento espacial via satélite para a TVAL.
Contrato 030/2006-05.
33.530.486/0001-29
2011NE000039
|
24/03/2011 | Ver |
|
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
|
24/03/2011 | Ver |
|
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
|
24/03/2011 | Ver |
|
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
|
24/03/2011 | Ver |
|
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
|
24/03/2011 | Ver |
|
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
|
24/03/2011 | Ver |
|
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
|
24/03/2011 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2011NE000133
|
24/03/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
23/03/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
23/03/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
23/03/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
23/03/2011 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
|
23/03/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.