Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - Processor Perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022-02.
59.456.277/0001-76
2024NE000208
|
22/01/2025 | Ver |
|
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com fornecimento, instalação e manutenção de link de internet redundante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo este dedicado de 1000Mbps (full) e no mínimo de 16 IPs válidos para uso em OutSide e DMZ (com serviço DDoS), garantia de banda de 100% para download e upload, conforme o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2023 e Contrato CL nº 010/2023-00.
02.255.187/0001-08
2024NE000212
|
22/01/2025 | Ver |
|
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com fornecimento, instalação e manutenção de link de internet redundante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo este dedicado de 1000Mbps (full) e no mínimo de 16 IPs válidos para uso em OutSide e DMZ (com serviço DDoS), garantia de banda de 100% para download e upload, conforme o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2023 e Contrato CL nº 010/2023-00.
02.255.187/0001-08
2024NE000212
|
22/01/2025 | Ver |
|
ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.
02.797.782/0001-67
2024NE000262
|
22/01/2025 | Ver |
|
ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.
02.797.782/0001-67
2024NE000262
|
22/01/2025 | Ver |
|
ICARUS - PONTO ELETRONICO INTELIGENTE LTDA
Despesa com contratação de serviço de solução de sistema de registro de ponto biométrico mobile, por georeferenciamento e reconhecimento facial, para o atendimento das demandas oriundas da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2024 e Contrato CL nº 007/2024-00.
47.122.093/0001-90
2024NE001142
|
22/01/2025 | Ver |
|
ICARUS - PONTO ELETRONICO INTELIGENTE LTDA
Despesa com contratação de serviço de solução de sistema de registro de ponto biométrico mobile, por georeferenciamento e reconhecimento facial, para o atendimento das demandas oriundas da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2024 e Contrato CL nº 007/2024-00.
47.122.093/0001-90
2024NE001142
|
22/01/2025 | Ver |
|
TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.
03.441.668/0001-62
2024NE001571
|
22/01/2025 | Ver |
|
TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.
03.441.668/0001-62
2024NE001571
|
22/01/2025 | Ver |
|
L8 SECURITY LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviço de suporte técnico, relativo à aquisição de ferramenta (licenças de assinatura de digitalização de aplicativos web, solução de gerenciamento de patches e solução de gerenciamento de vulnerabilidades) para gerenciamento de vulnerabilidades em servidores, estações de trabalho e ativos de rede, conforme Pregão Eletrônico 024/2024 e item 04 do Contrato CL 133/2024-00.
34.926.453/0001-65
2024NE004630
|
22/01/2025 | Ver |
|
L8 SECURITY LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviço de suporte técnico, relativo à aquisição de ferramenta (licenças de assinatura de digitalização de aplicativos web, solução de gerenciamento de patches e solução de gerenciamento de vulnerabilidades) para gerenciamento de vulnerabilidades em servidores, estações de trabalho e ativos de rede, conforme Pregão Eletrônico 024/2024 e item 04 do Contrato CL 133/2024-00.
34.926.453/0001-65
2024NE004630
|
22/01/2025 | Ver |
|
GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com locação de 01 (Um) Andaime Móvel para realização de serviços diversos no Palácio Barriga Verde, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000024443-7 e requisição GEAFIN 101823.
09.014.284/0004-92
2024NE005534
|
22/01/2025 | Ver |
|
GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com locação de 01 (Um) Andaime Móvel para realização de serviços diversos no Palácio Barriga Verde, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000024443-7 e requisição GEAFIN 101823.
09.014.284/0004-92
2024NE005534
|
22/01/2025 | Ver |
|
GUIA VEICULOS LTDA
Reforço para suportar despesa com serviço de locação de veículo de carga, com carroceria tipo baú, novo e de primeiro uso (zero quilômetro), com cobertura total de seguros, incluindo a manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças, óleos e fluidos, sem abastecimento e sem motorista, por 12 meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 017/2022 e Contrato CL nº 059/2022-02.
82.461.310/0001-78
2024NE005970
|
22/01/2025 | Ver |
|
GUIA VEICULOS LTDA
Reforço para suportar despesa com serviço de locação de veículo de carga, com carroceria tipo baú, novo e de primeiro uso (zero quilômetro), com cobertura total de seguros, incluindo a manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças, óleos e fluidos, sem abastecimento e sem motorista, por 12 meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 017/2022 e Contrato CL nº 059/2022-02.
82.461.310/0001-78
2024NE005970
|
22/01/2025 | Ver |
|
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa, para o período de 20/10/2024 a 31/12/2024, com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021 e item 01 do Contrato CL nº 401/2021-03.
00.530.341/0001-79
2024NE007435
|
22/01/2025 | Ver |
|
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa, para o período de 20/10/2024 a 31/12/2024, com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021 e item 01 do Contrato CL nº 401/2021-03.
00.530.341/0001-79
2024NE007435
|
22/01/2025 | Ver |
|
ADILSON DA ROSA VIDRACARIA
Despesa com serviço de instalação, incluindo fornecimento de todos os materiais, de portas de vidro temperado, porta de madeira com revestimento maciço e vidros temperados de 6mm (com perfil de alumínio tipo U anodizado) para atender setores que que passaram por readequação, com instalação de paredes drywall. Processo SEI 24.0.000035317-1 e requisição GEAFIN 102166.
32.105.582/0001-67
2024NE007832
|
22/01/2025 | Ver |
|
METALURGICA ROSSINI LTDA
Despesa com serviço de afiação de faca da Guilhotina BOWAY 450V7 V80, sob o número de patrimônio 52789, localizada na Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. Processo SEI 24.0.000042046-4 e requisição GEAFIN 102237.
30.632.751/0001-91
2024NE008300
|
22/01/2025 | Ver |
|
JERUSA BAUCK PEREIRA
Aquisição de Bomba de drenagem para a manutenção do Ar Condicionados Split, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 24.0.000038088-8; 24.0.000046334-1 e GEAFIN 102289.
97.525.293/0001-62
2024NE008681
|
22/01/2025 | Ver |
Página 1.000 de 10.190, exibindo 20 de 203.781 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.