Despesas Detalhadas

Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.

Credor Data do Empenho Empenhado Liquidado Pago
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Reforço para suportar despesa com serviços de apoio à administração de redes, à administração de bancos de dados e em segurança da informação no ambiente computacional da Alesc, incluindo migrações, atualizações de sistemas, atendimento aos usuários e adequação às normas legais vigentes e futuras, conforme Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 029/2022 e Contrato CL nº 072/2022-07.
85.240.869/0001-66 2026NE004660 Legislativa
02/06/2026 R$ 134.746,50 - - Ver
TELEVISAO LAGES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Respeito as Nossas Raízes", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 030/2023-07, PI nº 92254 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000029153-5.
83.012.013/0001-08 2026NE004659 Legislativa
02/06/2026 R$ 42.710,56 R$ 42.710,56 R$ 2.050,11 Ver
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Despesa com aquisição de lâmpada infravermelho para os atendimentos emergenciais realizados no setor de saúde, sendo utilizado diariamente pelos profissionais como recurso terapêutico para o tratamento de diversas patologias. Processo SEI 26.0.000027837-7 e requisição GEAFIN 104461.
82.858.903/0009-20 2026NE004658 Legislativa
03/06/2026 R$ 236,00 R$ 236,00 R$ 236,00 Ver
HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa com aquisição de nípel de metal para utilização nos fancoletes do sistema de climatização desta instituição, considerando a necessidade de realização de manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos, garantindo seu adequado funcionamento. Processo SEI 26.0.000027806-7 e requisição GEAFIN 104446.
09.548.709/0001-09 2026NE004657 Legislativa
03/06/2026 R$ 279,20 - - Ver
MARCOS DA ROSA
Anulação de empenho por cancelamento do reembolso da despesa.
***.237.359-** 2026NE004656 Legislativa
03/06/2026 R$ -254,92 - - Ver
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Despesa com aquisição de poltrona hospitalar, aparelho de ultrassom suporte pedestal, a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028622-1 e requisição GEAFIN 104452.
34.064.557/0001-08 2026NE004655 Legislativa
03/06/2026 R$ 6.382,67 - - Ver
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Despesa com aquisição de panos de prato e água destilada, a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028622-1 e requisição GEAFIN 104452.
34.064.557/0001-08 2026NE004654 Legislativa
03/06/2026 R$ 338,60 - - Ver
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Despesa com aquisição de materiais hospitalares diversos, a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028622-1 e requisição GEAFIN 104452.
34.064.557/0001-08 2026NE004653 Legislativa
03/06/2026 R$ 10.899,24 - - Ver
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Despesa com aquisição de indicador biológico, a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028622-1 e requisição GEAFIN 104452.
34.064.557/0001-08 2026NE004652 Legislativa
03/06/2026 R$ 297,50 - - Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA
Reforço do empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-05.
85.229.755/0001-15 2026NE004651 Legislativa
01/06/2026 R$ 0,02 - - Ver
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Despesa com aquisição de materiais diversos (odontológicos), a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028622-1 e requisição GEAFIN 104452.
34.064.557/0001-08 2026NE004650 Legislativa
03/06/2026 R$ 2.380,30 - - Ver
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Despesa com aquisição de negatoscópio led, a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028625-6 e requisição GEAFIN 104455.
11.145.401/0001-56 2026NE004649 Legislativa
03/06/2026 R$ 363,71 - - Ver
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Despesa com aquisição de toalhas de rosto, a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028625-6 e requisição GEAFIN 104455.
11.145.401/0001-56 2026NE004648 Legislativa
03/06/2026 R$ 200,25 - - Ver
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Despesa com aquisição de detergente enzimático, a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028625-6 e requisição GEAFIN 104455.
11.145.401/0001-56 2026NE004647 Legislativa
03/06/2026 R$ 389,80 - - Ver
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Despesa com aquisição de materiais diversos (odontológicos) , a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028625-6 e requisição GEAFIN 104455.
11.145.401/0001-56 2026NE004646 Legislativa
03/06/2026 R$ 2.021,25 - - Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de antecipação de Férias - Abono Constitucional - RGPS aos servidores comissionados deste Poder referente ao mês de junho de 2026, conforme Processo SEI n° 26.0.000028842-9.
83.599.191/0001-87 2026NE004645 Legislativa
02/06/2026 R$ 81.755,15 R$ 81.755,15 R$ 81.755,15 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de antecipação de Férias - Abono Constitucional - RPPS aos servidores efetivos deste Poder referente ao mês de junho de 2026, conforme Processo SEI n° 26.0.000028842-9.
83.599.191/0001-87 2026NE004644 Legislativa
02/06/2026 R$ 117.513,16 R$ 117.513,16 R$ 117.513,16 Ver
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Despesa com aquisição de materiais diversos (farmacológico - medicamentos e água oxigenada) , a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028625-6 e requisição GEAFIN 104455.
11.145.401/0001-56 2026NE004643 Legislativa
03/06/2026 R$ 3.099,34 - - Ver
HELIO PAGLIARINI FILHO
Despesa com aquisição de materiais odontológicos diversos, a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028629-9 e requisição GEAFIN 104459.
14.419.114/0001-85 2026NE004642 Legislativa
03/06/2026 R$ 1.337,86 - - Ver
HELIO PAGLIARINI FILHO
Despesa com aquisição de tira matriz de poliéster, a pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documentos do Processos SEI nº 26.0.000008666-4; 26.0.000028629-9 e requisição GEAFIN 104459.
14.419.114/0001-85 2026NE004641 Legislativa
03/06/2026 R$ 3,98 - - Ver
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.