Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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MICHELLE COSTA DA SILVEIRA FELIX - ME
Aquisição com colocação de uma porta de vidro temperado liso 10mm, incolor, medindo 3,99 m², em substituição a porta da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos, localizada no térreo do Edifício João Cascaes que encontra-se quebrada. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 100/2011)
09.388.606/0001-10
2011NE000354
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 1.090,97 | R$ 1.090,97 | R$ 1.090,97 | Ver |
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HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME
Aquisição de materiais para repor estoque que não constam no Registro de Preços, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 102/2011)
09.548.709/0001-09
2011NE000353
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 453,03 | R$ 453,03 | R$ 453,03 | Ver |
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TELMO LUIZ BRASIL - ME
Contratação de empresa especializada em serviços de Munck, empilhadeira e caminhão baú, para remoção de materiais da sede da ALESC, para o edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo nº 105/2011)
82.858.549/0001-86
2011NE000352
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | Ver |
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PLOT ART COMPUTACAO GRAFICA LTDA - ME
Confecção de 1.700 (hum mil e setecentos) adesivos digital identificadores para estacionamento, medindo 7 x 7 cm, sendo 250 para automóveis e 100 para motos na cor verde; 250 para automóveis e 100 para motos na cor amarelo e, 800 para automóveis e 200 para motos na cor azul. A pedido da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. (Processo nº 106/2011)
00.717.791/0001-75
2011NE000351
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 3.366,00 | R$ 3.366,00 | R$ 3.366,00 | Ver |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Renovação de 85 assinaturas do Diário Catarinense, compreendendo o período de 22/01/2011 a 21/01/2012, com base na Inexigibilidade de Licitação 002/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 107/2011)
92.821.701/0003-71
2011NE000350
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 53.125,00 | R$ 53.125,00 | R$ 53.125,00 | Ver |
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ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS - ME
Aquisição, com colocação, de seis persianas horizontais em alumínio 16 mm, medindo 61 x 245 cm, para atender o Centro de Memória. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 108/2011)
00.991.023/0001-05
2011NE000349
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 672,60 | R$ 672,60 | R$ 672,60 | Ver |
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DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS LTDA - EPP
Contratação de empresa especializada para desentupimento e limpeza da rede interna de esgoto da ALESC, sendo 12 caixas de esgoto e 130 m de hidrojateamento. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 099/2011)
03.080.160/0001-86
2011NE000348
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | Ver |
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RESULT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS - EIRELI
Despesa para o ano de 2011 com serviço de integração/adaptação do Planejamento Estratégico com base na metodologia do Balanced Scorecard, bem como a construção integral de sistema de indicadores da ALESC, conforme Contrato CL nº 051/2010.
02.305.660/0001-06
2011NE000347
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 1.017.000,00 | R$ 1.017.000,00 | R$ 1.017.000,00 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços n°009/2010, ATA n°009/2010, lote 01 do Pregão nº035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se á Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 101/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE000346
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços n°009/2010, ATA n°009/2010, lote 01 do Pregão nº035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se á Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 101/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE000345
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 1.779,00 | R$ 1.779,00 | R$ 1.779,00 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços n°013/2010, ATA n°026/2010, lote 04 do Pregão nº054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se á Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 098/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000344
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | Ver |
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AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços n°009/2010, ATA n°011/2010, lote n°10 do Pregão nº035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se á Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 093/2011)
00.147.109/0001-56
2011NE000343
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços n°013/2010, ATA n°026/2010, lote 07 do Pregão nº054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se á Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 095/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000342
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | Ver |
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FABIO ANTONIO DOS SANTOS - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços n°013/2010, ATA n°027/2010, lote 01 do Pregão nº054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se á Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 096/2011)
12.860.812/0001-96
2011NE000341
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 265,60 | R$ 265,60 | R$ 265,60 | Ver |
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INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços n°009/2010, ATA n°008/2010, lote 01 do Pregão nº035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se á Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 104/2011)
04.586.694/0001-41
2011NE000340
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | Ver |
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ANTONIO MAURO RODRIGUES DE AGUIAR
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0205/2011.
***.157.970-**
2011NE000339
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 550,17 | R$ 550,17 | R$ 550,17 | Ver |
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NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0204/2011.
***.789.239-**
2011NE000338
Legislativa
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21/02/2011 | R$ 50,82 | R$ 50,82 | R$ 50,82 | Ver |
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DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT
Pagamento de convocação ordinaria ao senhor deputado deste poder, referente a 17. Legislatura e 1. sessão legislativa do exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.418.839-**
2011NE000337
Legislativa
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16/02/2011 | R$ 22.292,35 | R$ 22.292,35 | R$ 22.292,35 | Ver |
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AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal diversos, conforme relação constante do oficio n°127/CPSP/201, atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Proc. nº 0089/2011)
82.647.884/0004-88
2011NE000336
Legislativa
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18/02/2011 | R$ 483,00 | - | - | Ver |
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PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal diversos, conforme relação constante do oficio n°127/CPSP/201, atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Proc. nº 0090/2011)
06.886.919/0001-00
2011NE000335
Legislativa
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18/02/2011 | R$ 1.612,00 | R$ 1.612,00 | R$ 1.612,00 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.