Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA
Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de WEB Service para a ALESC a fim de proporcionar o envio das informações da LDO em formato XML , conforme solicitação da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimento. (Dispensa de Licitação com base em declaração de exclusividade. SIGEF - GESIF). (Processo 00554/2011).
01.645.738/0001-79
2011NE001514
Legislativa
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25/05/2011 | R$ 23.671,60 | - | - | Ver |
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ATACADO DE ALIMENTOS SOUZA LTDA
Aquisição de 300 KG café torado e moido, empacotado a vacuo pacote de 500g para repor estoque do Almoxarifa, conforme solicitação da Gerencia do Almoxarifado. (Processo 00559/2011)
80.980.071/0001-37
2011NE001513
Legislativa
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25/05/2011 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | Ver |
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FOCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE DECORACAO LTDA - ME
Aquisição de luminarias para substituição das que estão danificadas no 4º andar desta Casa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00563/2011)
09.267.026/0001-75
2011NE001512
Legislativa
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25/05/2011 | R$ 630,36 | R$ 630,36 | R$ 630,36 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP
Aquisição de reatores e lâmpadas para substituição das que estão danificadas no 4º andar desta Casa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00562/2011)
85.180.008/0001-30
2011NE001511
Legislativa
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25/05/2011 | R$ 183,00 | R$ 183,00 | R$ 183,00 | Ver |
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ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1099/2011.
***.719.449-**
2011NE001510
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1100/2011.
***.959.029-**
2011NE001509
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | Ver |
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ROMILDO LUIZ TITON
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1098/2011.
***.495.779-**
2011NE001508
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 1.364,07 | R$ 1.364,07 | R$ 1.364,07 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Despesa com ressarcimento de pessoal requisitado, referente a disposição para este Poder da Sra. Aurora Maria de Oliveira Pires, cujo salário é pago pelo credor em epigrafe, correspondente aos meses de fevereiro, março e abril de 2011, conforme (Processo Nº 0288/2011)
04.794.681/0001-68
2011NE001507
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 7.491,37 | R$ 7.491,37 | R$ 7.491,37 | Ver |
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SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Aquisição de banners (um banner horizontal 2,00 x 0,7m e dois banners verticais 2,00 x 1,5m) que integra o Registro de Preço n° 004/2010, constante da ATA n° 005/2010, lote único do Pregão 033/2010 do Processo 01021/2010. Destina-se à Escola do Legislativo. (ARP 492/2011-REG) (PROC. 552/2011)
03.599.399/0001-67
2011NE001506
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 150,96 | R$ 150,96 | R$ 150,96 | Ver |
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HAGA REPRESENTACOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Conserto da máquina de protocolo da Secretaria-Geral da Presidência, protocolo nº24285. (ACPV 493/2011-CDD) (PROC. 551/2011)
78.977.071/0001-36
2011NE001505
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | Ver |
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GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de lajota para reposição de àreas danificadas nas calçadas externas da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00550/2011)
79.227.526/0001-69
2011NE001504
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | Ver |
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A R SERVICOS DE JARDINAGEM PINTURA E ACABAMENTOS EIRELI - ME
Contratação de empresa para confeccionar 2 (dois) tapetes (capachos) para serem colocados na frente do elevador do 10º andar e na sala da Coordenadoria de Licitações no edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Informações. (Processo 00549/2011)
11.529.262/0001-64
2011NE001503
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 3.208,00 | R$ 3.208,00 | R$ 3.208,00 | Ver |
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SINASC-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
Aquisição de 2 (duas) placas octagonais para sinalização de trânsito, com os dizeres vagas e lotado, para utilização na cancela do estacionamento interno da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00548/2011)
80.700.024/0001-92
2011NE001502
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 196,00 | - | - | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de medidor de distância a laser, para uso nas medições das obras em curso nesta Casa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00547/2011)
83.873.935/0001-00
2011NE001501
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | Ver |
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DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS LTDA - EPP
Contratação de empresa para o desentupimento e limpeza da rede interna de esgoto da ALESC, sendo 02 caixas de gordura e 130 m de hidrojateamento, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00546/2011)
03.080.160/0001-86
2011NE001500
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | Ver |
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HSM DO BRASIL S A
Despesa com a inscrição do Deputado Romildo Titon no Fórum HSM Inovação e Crescimento: Novas Estratégias para Inovar, Crescer e Renovar, a realizar-se em São Paulo nos dias 28 e 29/06/2011, pela HSM do Brasil S/A, conforme soliciação da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Pessoal. (Processo DF 1097/2011).
01.619.385/0001-32
2011NE001499
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 4.678,75 | - | - | Ver |
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INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - IBDP
Despesa com a inscrição do Deputado Luiz Eduardo Cherem no Seminário Terceiro Setor e Parcerias na Área da Saúde, a realizar-se em São Paulo nos dias 16 e 17/06/2011, pelo IBDP, conforme solicitação da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Pessoal. (Processo DF nº1096/2011).
07.866.293/0001-33
2011NE001498
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | Ver |
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HILDO TRAMONTIN
Pagamento de pessoal inativo deste poder, referente ao mes de maio/2011, conforme folha em anexo.
***.203.899-**
2011NE001497
Previdência Social
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23/05/2011 | R$ 4.969.675,85 | R$ 4.969.675,85 | R$ 4.969.675,85 | Ver |
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EDITORA GRAFICA O DIARIO LTDA - ME
Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4314 e demais documentos constantes do Processo nº 1095/2011.
07.634.765/0001-22
2011NE001496
Legislativa
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03/05/2011 | R$ 2.974,51 | R$ 2.974,51 | R$ 2.974,51 | Ver |
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RADIO CLUBE DE CANOINHAS LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4299 e demais documentos constantes do Processo nº 1094/2011.
78.511.987/0001-04
2011NE001495
Legislativa
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27/04/2011 | R$ 6.697,60 | - | - | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.