Despesas Detalhadas

Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.

Credor Data do Empenho Empenhado Liquidado Pago
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA
Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de WEB Service para a ALESC a fim de proporcionar o envio das informações da LDO em formato XML , conforme solicitação da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimento. (Dispensa de Licitação com base em declaração de exclusividade. SIGEF - GESIF). (Processo 00554/2011).
01.645.738/0001-79 2011NE001514 Legislativa
25/05/2011 R$ 23.671,60 - - Ver
ATACADO DE ALIMENTOS SOUZA LTDA
Aquisição de 300 KG café torado e moido, empacotado a vacuo pacote de 500g para repor estoque do Almoxarifa, conforme solicitação da Gerencia do Almoxarifado. (Processo 00559/2011)
80.980.071/0001-37 2011NE001513 Legislativa
25/05/2011 R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 Ver
FOCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE DECORACAO LTDA - ME
Aquisição de luminarias para substituição das que estão danificadas no 4º andar desta Casa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00563/2011)
09.267.026/0001-75 2011NE001512 Legislativa
25/05/2011 R$ 630,36 R$ 630,36 R$ 630,36 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP
Aquisição de reatores e lâmpadas para substituição das que estão danificadas no 4º andar desta Casa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00562/2011)
85.180.008/0001-30 2011NE001511 Legislativa
25/05/2011 R$ 183,00 R$ 183,00 R$ 183,00 Ver
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1099/2011.
***.719.449-** 2011NE001510 Legislativa
24/05/2011 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 Ver
ALTAIR GUIDI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1100/2011.
***.959.029-** 2011NE001509 Legislativa
24/05/2011 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 Ver
ROMILDO LUIZ TITON
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1098/2011.
***.495.779-** 2011NE001508 Legislativa
24/05/2011 R$ 1.364,07 R$ 1.364,07 R$ 1.364,07 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Despesa com ressarcimento de pessoal requisitado, referente a disposição para este Poder da Sra. Aurora Maria de Oliveira Pires, cujo salário é pago pelo credor em epigrafe, correspondente aos meses de fevereiro, março e abril de 2011, conforme (Processo Nº 0288/2011)
04.794.681/0001-68 2011NE001507 Legislativa
24/05/2011 R$ 7.491,37 R$ 7.491,37 R$ 7.491,37 Ver
SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Aquisição de banners (um banner horizontal 2,00 x 0,7m e dois banners verticais 2,00 x 1,5m) que integra o Registro de Preço n° 004/2010, constante da ATA n° 005/2010, lote único do Pregão 033/2010 do Processo 01021/2010. Destina-se à Escola do Legislativo. (ARP 492/2011-REG) (PROC. 552/2011)
03.599.399/0001-67 2011NE001506 Legislativa
24/05/2011 R$ 150,96 R$ 150,96 R$ 150,96 Ver
HAGA REPRESENTACOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Conserto da máquina de protocolo da Secretaria-Geral da Presidência, protocolo nº24285. (ACPV 493/2011-CDD) (PROC. 551/2011)
78.977.071/0001-36 2011NE001505 Legislativa
24/05/2011 R$ 256,00 R$ 256,00 R$ 256,00 Ver
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de lajota para reposição de àreas danificadas nas calçadas externas da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00550/2011)
79.227.526/0001-69 2011NE001504 Legislativa
24/05/2011 R$ 111,00 R$ 111,00 R$ 111,00 Ver
A R SERVICOS DE JARDINAGEM PINTURA E ACABAMENTOS EIRELI - ME
Contratação de empresa para confeccionar 2 (dois) tapetes (capachos) para serem colocados na frente do elevador do 10º andar e na sala da Coordenadoria de Licitações no edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Informações. (Processo 00549/2011)
11.529.262/0001-64 2011NE001503 Legislativa
24/05/2011 R$ 3.208,00 R$ 3.208,00 R$ 3.208,00 Ver
SINASC-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
Aquisição de 2 (duas) placas octagonais para sinalização de trânsito, com os dizeres vagas e lotado, para utilização na cancela do estacionamento interno da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00548/2011)
80.700.024/0001-92 2011NE001502 Legislativa
24/05/2011 R$ 196,00 - - Ver
LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de medidor de distância a laser, para uso nas medições das obras em curso nesta Casa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00547/2011)
83.873.935/0001-00 2011NE001501 Legislativa
24/05/2011 R$ 358,00 R$ 358,00 R$ 358,00 Ver
DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS LTDA - EPP
Contratação de empresa para o desentupimento e limpeza da rede interna de esgoto da ALESC, sendo 02 caixas de gordura e 130 m de hidrojateamento, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00546/2011)
03.080.160/0001-86 2011NE001500 Legislativa
24/05/2011 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 Ver
HSM DO BRASIL S A
Despesa com a inscrição do Deputado Romildo Titon no Fórum HSM Inovação e Crescimento: Novas Estratégias para Inovar, Crescer e Renovar, a realizar-se em São Paulo nos dias 28 e 29/06/2011, pela HSM do Brasil S/A, conforme soliciação da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Pessoal. (Processo DF 1097/2011).
01.619.385/0001-32 2011NE001499 Legislativa
24/05/2011 R$ 4.678,75 - - Ver
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - IBDP
Despesa com a inscrição do Deputado Luiz Eduardo Cherem no Seminário Terceiro Setor e Parcerias na Área da Saúde, a realizar-se em São Paulo nos dias 16 e 17/06/2011, pelo IBDP, conforme solicitação da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Pessoal. (Processo DF nº1096/2011).
07.866.293/0001-33 2011NE001498 Legislativa
24/05/2011 R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00 Ver
HILDO TRAMONTIN
Pagamento de pessoal inativo deste poder, referente ao mes de maio/2011, conforme folha em anexo.
***.203.899-** 2011NE001497 Previdência Social
23/05/2011 R$ 4.969.675,85 R$ 4.969.675,85 R$ 4.969.675,85 Ver
EDITORA GRAFICA O DIARIO LTDA - ME
Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4314 e demais documentos constantes do Processo nº 1095/2011.
07.634.765/0001-22 2011NE001496 Legislativa
03/05/2011 R$ 2.974,51 R$ 2.974,51 R$ 2.974,51 Ver
RADIO CLUBE DE CANOINHAS LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4299 e demais documentos constantes do Processo nº 1094/2011.
78.511.987/0001-04 2011NE001495 Legislativa
27/04/2011 R$ 6.697,60 - - Ver
Página 4.918 de 4.993, exibindo 20 de 99.854 registros.

Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.