Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA
Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de WEB Service para a ALESC a fim de proporcionar o envio das informações da LDO em formato XML , conforme solicitação da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimento. (Dispensa de Licitação com base em declaração de exclusividade. SIGEF - GESIF). (Processo 00554/2011).
01.645.738/0001-79
2011NE002334
Legislativa
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25/05/2011 | R$ 23.671,60 | - | - | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA
Anulação da NE 1514, devido a mudança de CNPJ, conforme solicitação do CRM.
01.645.738/0001-79
2011NE002333
Legislativa
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19/07/2011 | R$ -23.671,60 | - | - | Ver |
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ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CONCORDIA - ACIC
Cota de participação da ALESC na Expo Concórdia 2011, com direito a estande de 18m2. A Feira acontecerá no Município de Concórdia entre os dias 23 a 31 de julho de 2011. (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO) (Proc. 805/2011)
75.319.848/0001-87
2011NE002332
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53
do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de junho de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1505/2011.
07.574.449/0001-02
2011NE002331
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 18.629,84 | R$ 18.629,84 | R$ 18.629,84 | Ver |
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ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1570/2011.
***.554.389-**
2011NE002330
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 1.552,46 | R$ 1.552,46 | R$ 1.552,46 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1568/2011.
***.959.029-**
2011NE002329
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 2.493,00 | R$ 2.493,00 | R$ 2.493,00 | Ver |
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BLUE TREE HOTELS RESORTS DO BRASIL S A
Pagamento de hohspedagem e alimentação do palestrante Ricardo José Deves, que ministrou palestra no ¨Programa de Formação para Sócio-Educadores: Repensando o Cotidiano do Atendimento de Adolescente em Conflito com a Lei¨. (Proc. 801/2011)
66.542.002/0010-01
2011NE002328
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 295,20 | R$ 295,20 | R$ 295,20 | Ver |
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BLUE TREE HOTELS RESORTS DO BRASIL S A
Pagamento de hohspedagem e alimentação do palestrante Jefferson Clayton da Silva Oliveira, que ministrou palestra no ¨Programa de Formação para Sócio-Educadores: Repensando o Cotidiano do Atendimento de Adolescente em Conflito com a Lei¨. (Proc. 802/2011)
66.542.002/0010-01
2011NE002327
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 695,08 | R$ 695,08 | R$ 695,08 | Ver |
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BLUE TREE HOTELS RESORTS DO BRASIL S A
Pagamento de hospedagem e alimentação da palestrante Marcília Pereira Pinto, que ministrou palestra no ¨Programa de Formação para Sócio-Educadores: Repensando o Cotidiano do Atendimento de Adolescente em Conflito com a Lei¨. (Proc. 803/2011)
66.542.002/0010-01
2011NE002326
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 590,40 | R$ 590,40 | R$ 590,40 | Ver |
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VIDEO ENGENHARIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
Aquisição de um equipamento VTR HDV para uso da Coordenadoria de TVAL. (Proc. 800/2011)
05.301.921/0001-08
2011NE002325
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 7.633,89 | - | - | Ver |
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J N S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
Aquisição de material hidráulico para repor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Proc. 799/2011)
75.362.160/0001-80
2011NE002324
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 24,90 | - | - | Ver |
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REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - EPP
Aquisição de material hidráulico para repor estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Proc. 798/2011)
81.853.798/0001-16
2011NE002323
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Ver |
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REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - EPP
Aquisição de material hidráulico para repor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Proc. 798/2011)
81.853.798/0001-16
2011NE002322
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | Ver |
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RM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
Aquisição de material hidráulico para repor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Proc. 797/2011)
01.923.578/0001-82
2011NE002321
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 785,00 | R$ 785,00 | R$ 785,00 | Ver |
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EDEMIR PERIN VOLPATO CIA LTDA - ME
Contratação de empresa para retirada e colocação de porta de vidro localizada na sala da Coordenadoria de Suporte e Manutenção no piso térreo do Edifício João Cascaes. Atendendo a solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos desta Casa Legislativa. (Proc. 796/2011)
00.525.655/0001-83
2011NE002320
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | Ver |
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DILVO RISTOFF
Contratação do palestrante Dilvo Ristoff que ministrará palestra no "Seminário Sobre Educação: Plano Nacional de Educação" no dia 18 de julho de 2011. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Proc. 804/2011)
***.750.151-**
2011NE002319
Legislativa
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19/07/2011 | R$ 2.000,00 | - | - | Ver |
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TIM CELULAR S A
Despesa para o ano de 2011 com serviços decorrentes de telefonia móvel.
04.206.050/0146-45
2011NE002318
Legislativa
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01/07/2011 | R$ 54.406,88 | - | - | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a prestação de serviços de digitador, digitador especial, recepcionista executiva, ascensorista, etc, conforme estabele o Termo Aditivo nº 19, do Contrato nº 012/2007.
83.953.331/0001-73
2011NE002317
Legislativa
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01/07/2011 | R$ 4.649.199,38 | R$ 4.649.199,38 | R$ 4.649.199,38 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a prestação de serviços de limpeza, servente, jardinagem, copeiragem, telefonista etc, conforme estabelece os Termo aditivo nº 5, do Contrato nº 041/2009.
83.953.331/0001-73
2011NE002316
Legislativa
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01/07/2011 | R$ 1.044.508,17 | R$ 1.044.508,17 | R$ 1.044.508,17 | Ver |
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OFICINA SCHLEMPER LTDA - ME
Contratação de empresa para conserto de duas calculadoras marca Elgin, modelo MB-7123, patrimônio sob números 034912 e 034915, conforme solicitação da Diretoria Financeira. (Processo nº 793/2011)
75.878.249/0001-01
2011NE002315
Legislativa
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18/07/2011 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.